求一個會計問題,關於工資的分錄
9月31日銀行劃賬交社保等費用
借:管理費用公司繳納社保費
其他應收款代墊員工應繳社保及住房公積
貸:銀行存款
9月31日發放本月工資時
借:現金
貸:銀行存款
借:應付工資
貸:現金
其他應收款代墊員工應繳社保及住房公積
交保險時是不是先計提後交時用其他應付款,先交後提時用其他應收款呀,我怎麼看有人用其他應收款有人用其他應付款做帳呀,親們快幫我解決一下吧謝了
求一個會計問題,關於工資的分錄
9月31日銀行劃賬交社保等費用
借:管理費用公司繳納社保費
其他應收款代墊員工應繳社保及住房公積
貸:銀行存款
9月31日發放本月工資時
借:現金
貸:銀行存款
借:應付工資
貸:現金
其他應收款代墊員工應繳社保及住房公積
交保險時是不是先計提後交時用其他應付款,先交後提時用其他應收款呀,我怎麼看有人用其他應收款有人用其他應付款做帳呀,親們快幫我解決一下吧謝了