預算執行情況的自查報告
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預算執行情況的自查報告1
一、單位概況
(一)機構組成
綿陽市遊仙區人民政府辦公室是一級預算單位,掛靠4個區級部門,分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方誌辦,代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。
(二)機構職能
1.組織起草或稽核以區政府、區政府辦公室名義釋出的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門傳送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會,區政務服務中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉鎮人民政府,區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的有關問題提出初步的處理意見,並按程式呈批。
3.負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會,區政務服務中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉鎮人民政府,區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況,及時向區政府領導報告。
5.根據區政府領導的指示,對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議,報區政府領導決定。
6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
7.指導全區應急管理工作,協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策,會同有關部門管理全區外事、僑務工作。
9.指導、監督全區政府資訊公開工作和機關行政效能建設工作;主辦並及時報送《政務資訊》,指導全區政府系統政務資訊工作,負責政務資訊和網路輿情的收集、整理、編輯和報送,為區政府領導決策和指導工作提供資訊服務。
10.督促落實區政府金融工作部署,負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務,維護地方金融秩序。
11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
(三)人員概況
區政府辦編制數為65名,其中行政編制33名,事業編制 19名,工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數57人,其中行政人員31人,事業人員15人,工勤人員11人。退休8人。
二、部門財政資金收支情況
一般公共預算財政撥款7,448,180.00元;預算收入7,810,569.00元,調整預算收入12,094,646.50元;預算支出7,448,180.00元,調整預算支出10,353,588.00元,上年度結轉510,734.13元。
三、部門財政支出管理情況
(一)預決算編制情況
預算編制上,嚴格執行《預演算法》,根據區財政局的`統一安排,結合本部門實際工作情況,認真編制部門預算,經領導稽核後,及時報送區財政局。
決算編制上,按照實際支出情況據實編制決算報表,不虛報,不漏報,做到賬表一致,賬實相符,並在規定時間內報送財政局稽核。
(二)執行管理情況
20xx年6月支出執行進度48% ;正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74% ;11月支出執行進度84% ;全年支出執行進度100% 。結餘結轉1,532,717.25元。
(三)支出績效情況
1.行政運轉保障
我辦在經費支出安排上,全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出,每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好後勤保障,在經費上保證各部門能更好的履行職能職責,促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節約
我辦勤儉節約,在保證行政運轉下儘量控制壓縮經費開支,各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元,會議費1,848,777.42元,車輛購置及執行費594,939.93元,公務接待費0.00元。
(四)財務管理情況
我辦在財務管理上從嚴要求,精打細算。全辦嚴守財經紀律,認真貫徹執行中央、省、市各項規定,落實區上的相關費用管理辦法,制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全,資料齊備,憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中採購目錄要求的及達到採購限額標準的專案,均按要求報公共資源交易服務中心統一採購。
四、評價結論及建議
我辦20xx年預算支出績效情況良好,我們將繼續加強財務管理,積極學習,嚴格執行《預演算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓,精打細算,厲行節約,程式規範,票據齊備,努力加強節約型機關建設。
預算執行情況的自查報告2
為了更好地貫徹和執行上級有關檔案的精神和要求,並透過認真學習(審函[20xx]140號)《審計署關於中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求,並結合單位的實際情況,成立了由XXX局長為組長和財務人員組成的自查小組,對20xx年預算執行情況進行了自查,現將自查情況彙報如下:
1、預算編制執行情況
透過自查,我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求,嚴格執行《中華人民共和國預演算法》、《中華人民共和國預演算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定,預算編制資料準確,無隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。
2、透過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報專案,擅自提高支出標準等問題。
3、透過自查,我單位不存在擠佔挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定,無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不善,資產流失等問題。
7、在預算執行中,無其他違反國家法律法規的問題。
總之,透過自查,有利於我們對上級檔案的領會和貫通,及時掌握其精神實質,以便發現問題及時解決,透過自查,對我們今後的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務管理工作做的更好。