採購管理制度(15篇)
在不斷進步的社會中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定製度需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的採購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
採購管理制度1
第一章 總 則
第一條 為規範學校儀器裝置採購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府採購管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金採購儀器裝置,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器裝置採購,是指學校各單位以購買、委託研製開發、租用等方式獲取儀器裝置的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器裝置採購,經分管校領導同意後,可以不適用本辦法:
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急採購的;
(三)人民生命財產遭受危險,需緊急採購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位採購儀器裝置應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校採購主體和供應商
第六條 儀器裝置採購的主體包括集中採購機構和非集中採購機構。
第七條 成立"中國地質大學儀器裝置採購招標領導小組",作為學校的集中採購機構,資產處負責辦理日常管理工作,並負責下列採購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批次)儀器裝置的招標採購工作,審定招標、採購管理檔案(含制度、辦法),審定招標專案,主持採購專案招、投標的全過程。
第八條 非集中採購機構(各院系、各單位)負責下列採購事務:單價2萬元及以下的儀器裝置,由各院系、各單位自行採購。單價在2萬元以上(包括批次)的儀器裝置,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,並需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向採購機構提供儀器裝置和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件:
(一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件:
(-)經中央和地方人民政府批准進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支援和售後服務。 外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校採購方式
第十二條 學校採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購等方式,須公開招標採購的儀器裝置,按有關政府採購管理檔案精神執行。
邀請招標採購,是指採購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的採購方式。
競爭性談判採購,是指採購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購方式。
詢價採購,是指採購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的採購方式。
單一來源採購,是指採購機構向一家供應商直接購買的採購方式。
第十三條 採購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標採購的方式,被邀請的特定供應商一般由採購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬於下列情形之一的,可以採取競爭性談判採購方式:
(一)招標後,沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需採購,無法按招標方式得到的;
(三)投標檔案的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標檔案需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)採購金額在10萬元以下的。
第十五條 採購價格彈性不大的標準規格的儀器裝置且有現貨時,可以採用詢價採購方式。
第十六條 屬於下列情形之一,可以採取單一來源採購方式:
(一)只能從特定供應商處採購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;
(二)原採購的後繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商採購的;
(三)在原招標目的範圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先宣告需對原有采購進行後繼擴充的;
(五)從殘疾人機構,慈善機構採購的。
第十七條 購置單位採購進口儀器裝置,應儘量透過符合海關優惠政策條件的形式進行採購。
第四章 學校採購程式
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器裝置,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器裝置,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器裝置可行性論證報告",由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器裝置,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器裝置,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器裝置,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器裝置,由資產處與學校儀器裝置專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處稽核,報省有關部門審批後方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器裝置,需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設專案均實行專案領導小組負責制,各專案領導小組應明確一名儀器裝置購置負責人。各專案領導小組應根據學校稽核同意下達的每年專案裝置購置總經費額度情況,於每年年底編報全年儀器裝置購置清單,報專案主管職能部門和資產處,各專案儀器裝置購置負責人應在採購前一個月及時與裝備處聯絡,並按要求向裝備處提供有關材料,以便進行採購前論證、審批等各項採購程式的操作。
第二十一條 學校招投標程式規定如下:
(一)採用邀請招標採購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標檔案書應當包括所購儀器裝置的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標檔案不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標檔案的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標檔案規定的時間、地點和程式,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標檔案的密封未遭損壞;
(五)採購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。採購金額在20萬元以上的,由學校採購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的採購工作程式一般在30天內完成,招、投標方式的採購工作程式一般在60天內完成。
第二十三條 採用招、投標方式時,由資產處和採購機構共同編制招標檔案,檔案內容和招標程式應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學校採購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校採購監督
第二十五條 學校採購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。
第二十六條 採用招、投標方式的採購專案,由資產處配合採購機構共同開標。 第二十七條 學校監察處、儀器裝置採購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:
(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學校採購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標檔案的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 採購機構在採購過程中出現下列情形之一的,則視為採購行為無效,學校紀監辦、學校採購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:
(一)應當採用招標採購方式而未採用的;
(二)擅自改動採購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開標確認後無正當理由不與中標人簽定採購合同的;
(五)拒絕採購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為採購行為無效,應責令其改正:給採購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:
(一)提供虛假材料,騙取學校採購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;
(四)與採購機構違規串通的;
(五)中標後,無正當理由不與採購機構簽定採購合同的;
(六)向採購招標領導小組、採購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學校採購招標領導小組和招標採購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,翫忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十餘所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學校採購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發布之日起施行。
採購管理制度2
為加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品汙染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料採購索證管理
索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的範圍和種類
1、糧、油及其製品;
2、乳及其製品;
3、肉類、水產、蛋類及其製品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆製品;
6、醬醃菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品新增劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)採購食品索證的內容
1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、採購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(影印件)。
3、採購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者檢視胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,採購進口鮮(凍)肉類及其製品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(影印件)。
4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(影印件)。
5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准檔案(影印件)。
《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)採購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批次採購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得采購。
3、採購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明,採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗專案及結果、檢驗日期等內容,並加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致採購的產品可能被汙染、變質或出現其他異常情況時,應立即採取控制措施,並向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。
(四)採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者新增食品新增劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、汙染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、汙穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等汙染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標籤的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立並執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,並建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。進貨臺賬儲存期限不得少於2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,並進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理,妥善儲存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、偽造,其儲存期限不得少於食品使用完畢後二年。
餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯絡方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為後勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規範內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。
4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生汙染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
採購管理制度3
為了規範採購行為,保證採購質量,控制採購價格,提高採購效率,特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會,由院長、分管院長、採購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構,負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組,由總務科科長、專職採購員、和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療裝置的主管部門是採購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核,庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療裝置、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面,擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位,不得拖延,影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的採購計劃可外出採購。在採購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正採購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大,市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購(一批物資採購金額超1萬元或單件物資超20xx元的)可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資要據市場行情詢價議方式採購,常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施,按審批許可權予以審批。
3、20xx元以上的裝置必須招標採購,由醫院採購委員會組織實施,由院長審批。
4、20xx元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購,由醫院採購部組織實施,由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項:
(1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單,按分級審批許可權的規定報批後,交採購部按計劃採購。
(2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意後,由採購部門組織實施。 (3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意後,及時交採購部門採購。
(4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定採購計劃單,按分級審批許可權的規定報批後,交採購部門按計劃採購。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後,採購委員會負責組織採購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,並如實向招標採購委員會彙報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後,由採購委員會組織採購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人採購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,並有相關部門進行抽驗、檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器裝置由器械科、使用科室、依據採購合同共同驗收5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應由採購人員、證明人、驗收人、採購部門主任簽字,報分管院長稽核,最後又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表,採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院採購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
採購管理制度4
第一章總則
第一條為規範採購管理工作,保證物資採購質量,降低採購成本和費用,增加物資採購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用範圍
第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程專案、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。
1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。
2、工程專案、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程專案、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。
4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。
第三章招標採購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資採購計劃,提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行,並由辦公室和監察科聯合組織實施。
第八條在實施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關招標檔案,其計劃、方案上報公司領導,經批准後組織實施。
第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商資訊資源,其他科室也可提供供應商資訊資源,以形成競價機制,確保招標工作的實施。
第十條供應商資訊資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產規模,質保體系完善,招標人認同的廠家。對多次參加投標,報價持續偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委託招標公司進行具體招標事項,公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標採購形式
第十一條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況,採取公開招標,邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長或總經理批准,可實施競爭性談判採購。
第十三條競爭性談判採購,必須實行多方詢價,填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商,以書面材料形式,報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。
第六章招標採購的工作程式
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求,認真制定下階段物資採購計劃。
2、各科室所報物資採購計劃,經分管領導稽核,並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃,明確招標採購的具體形式,並由公司總經理、董事長審批後方可執行。
4、各科室所報物資採購計劃中,採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等引數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的,追究該科室責任。
第十四條:招標實施工作
1、採用公開招標、邀請招標形式採購。
1)由招標代理公司釋出招標公告,對有意前來投標報名的供應商進行資格預審,擬定投標人。
2)對擬邀請參加投標的單位進行資格預審,按物資採購程式對其進行前期調研、評價,評價合格的供應商才具有投標資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。
3)向接受邀請的單位發放標書(或招標說明)並負責答疑。
4)接受並篩選投標檔案,並按招標檔案約定方式開標。
5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書。
6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。
2、採用競爭性談判採購形式採購
1)對供應商按物資採購程式進行前期調研評價,進行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2)按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求,從最低的報價依次進行評估、分析,按照統一標準,擇優進行答疑,透過供需雙方進一步磋商,最終確定中標供貨單位。
第十五條:合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險,由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果並報董事長批准後,方可向中標單位發出中標通知書,同時應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標檔案或招標說明中約定的方式通知)。
第十六條:合同的簽約。合同評審通過後,須嚴格執行合同審批程式,最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同,必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條:對物資招標採購過程中的有關檔案、記錄資料由辦公室或監察科建檔案儲存。同時,對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管,以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時,供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性,要週期性進行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標採購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設定障礙的相關科室及人員,應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位,造成重大經濟損失的將依法處理。
第十九條:各科室採購物資必須認真執行本辦法,不得走過場或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。
第九章附則
第二十條:本辦法自頒佈之日起實行。
採購管理制度5
一、總則
第一條為加強公司各項採購活動的管理和控制,結合《預算管理制度》的相關規定,經公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬裝置的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。
第三條公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為:
1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;
2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;
3、電腦、軟體等電子資訊裝置的採購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條單項(含綜合專案採購,整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購專案,應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或合同評審會,採購部門應在會前準備好充足的資料,如專案方案介紹,供應商詢價記錄或招投標情況,各供應商優惠辦法,價效比意見書,其它相關資料等。
第五條本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、採購詢價管理
第六條採購部門接到批准的採購申請單後,優先到公司指定的供應商處購買,如指定供應商無貨供應時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後),擇優擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和稽核,保管期限為一年。
第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場資訊調查,作好市場資訊調查記錄(記錄表附後),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結,報總經理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要,由總經理或審計總監決定。
三、採購合同管理
第九條採購價格選定後,採購商品單位價格在5000元以上或採購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購合同,廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂合同。
第十條採購合同必須進行合同評審會籤,各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯合會籤,並對會簽結果負責。只有經過會籤同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會籤的職能部門:總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會籤的經辦人為相關採購責任部門。
第十二條採購合同的保管:採購合同原件由採購責任部門保管,留影印件在財務部備案,合同原件保管時限為3年。
第十三條採購合同條款的執行跟蹤:日常跟蹤由採購責任部門負責,審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等,一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式),驗收合格才能入庫。
第十六條屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續,認真填寫入庫單,倉管員對入庫數量負責,月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條採購金額超過50元的,必須取得合法的發票,儘量取得增值稅專用發票。
第十九條付款注意事項:固定資產付款必須附上發票、合同影印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應商進行評審,對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會的組成:行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條評分標準:
序號
評分專案
評分標準及標準分
產品報價
(50分)
1、合理最低價(幾家相比後確定,詳見備註)
50分
2、比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式,則根據其付款方式酌情加減分,但最多隻能加20分
採購管理制度6
為加強工程材料程式化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,瞭解各專案材料用款,對外欠款。結合公司實際情況,特制定相關材料採購流程,望各專案部嚴格按照此制度執行。
一﹑專案部申請材料採購計劃
1.在進場前,專案部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,專案必須註明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯絡方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有專案部專案經理簽字,(結合工程實際情況,專案部必須考慮到定製加工材料的加工週期及採購週期,提前提出材料申請,給採購部合理的採購時間)。
2.施工過程中,專案部根據實際施工情況,每個月報一次月採購計劃,提交材料申購單(每個月的15號可以補充一次採購計劃,填寫內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,採購部完全按照申購單進行採購,如與工程實際材料有出入,專案部自己承擔責任),材料申購單一式三份,採購部,專案部,財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生,材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字,缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收專案部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領導批准同意,由公司領導通知公司採購部負責人,公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購,方可安排公司採購部相關人員進行採
1購。在公司採購部進行材料採購的同時,專案部相關人員必須及時的補交材料申購表,並且按正常的審批程式進行審批,然後將審批透過的材料採購申請表交至公司採購部。
3.專案中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後,必須進行核算,並報公司領導審批,同時,專案部按材料採購流程申請材料採購。
二、公司採購部在接收到批准後的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。
1.採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後,採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時,材料質量好,價格優惠,實力強的供應商,進行採購。主要材料或是採購量大的材料,採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價,並把供應商的材料樣品,交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批,採購人員在接收到審批後的供應商名單後,進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時,為了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛,公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購合同。少量的輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。
2.材料採購應做到事先進行控制,所採購的原材料、半成品、構配件、工程裝置等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求,所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、採購下單和送貨的時間安排
採購人員和供應商確定了採購意向,採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單,採購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工,採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的專案,如果是因為材料採購量少或者是供應商離我們的專案比較遠。供應商不送貨,採購人員可以和供應商協商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們專案,並同時告訴公司採購部相關領導。
四、無法及時供貨的彙報說明
因市場和行業缺貨因素,或供材商的原因,無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門,並且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前,一定要通知採購人員或者專案收貨人員(專案經理,施工員,倉管),專案現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到專案現場,原則上是由採購人員和專案材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,採購人員無法到現場參加材料驗收,由專案經理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時,要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨專案的名稱,材料
3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱,數量,價格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿專案部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認,看供應商所送材料是否是本專案部所需的材料。如果供應商所送材料和專案材料採購申請單一致,專案現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時,供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產品合格證,質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯,一份供應商自己留底,一份給工地現場驗收人員,一份給公司採購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時,一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱,數量,品牌,規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格,現場驗收人員一律拒絕收貨(質檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場驗收人員也可拒絕收貨,並及時告知公司採購人員協調)。並且及時通知公司採購部相關人員。
六、供應商的結算
對於有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行,同時,供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票,統一辦理結算。
採購管理制度7
第一條總則
為加強企業規範化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用範圍
本制度適用於公司採購部所有采購人員,價格之稽核、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作
2、訂單處理負責訂單的收集彙總,生鮮產品的銷售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行稽核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送
第五條採購原則
1、嚴格執行詢價議價程式。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作
3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號,數量相一致。
4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督
第六條採購計劃的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購
2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃
3、採購計劃經公司領導核准後,採購部與財務部各持一份,採購部依據採購計劃進行採購作業,財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批
第七條採購的實施
1、選擇供應商
(1)生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取;
(2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據
(3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由採購主管親自與供應商議定價格
(4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價
2、價格調查
(1)已核定的商品,採購必須經常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情,以利於領導做決策參考
(2)已核定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低,應及時瞭解相關情況彙總上報
(3)採購數量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出採購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
(1)根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同,採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價物件;
(2)採購人員根據過去採購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定採購目標價格;
(3)在得到供應商的報價資訊後,採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求,並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優的供應商;
(4)供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時,採購人員要經過主管的確認為準;
(5)專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;
(6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,採購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業
(1)在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後,採購人員需填寫正式的採購單,訂單需要列明一下內容:
A供應商資料:包括名稱、編號
B採購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別註明;
C訂單所採購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數
D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款
E交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
F付款方式:主要有現金採購和銀行轉賬支付
G標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)
H所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)
I質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單(送貨單)和銷售發票的要求。
(2)採購訂單經物控部門負責人稽核後,加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔
(3)採購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作
2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導稽核通過後公佈實施,修正時亦同。
採購管理制度8
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長
籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門稽核,校長籤,按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人籤,總務主任籤,校長稽核籤,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長彙報,及時處理,否則,作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關,預、結算籤後予以支出。
二、財物(校產)管理制度
為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。
3、新購置的固定資產,必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記後,方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑑定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。
8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
採購管理制度9
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批次採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品新增劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,儲存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分割槽存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷燬。
採購管理制度10
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條,採購員在採購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規定進行索證。
1、乳製品;
2、肉製品;
3、水產製品;
4、蛋製品;
5、糧穀類製品;
6、糕點(包括麵包);
7、食用油;
8、調味品、醬醃菜;
9、蜂蜜;
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品;
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品;
12、專供嬰幼兒的主、輔食品;
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;
14、食品新增劑;
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置;
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17、進口食品及出口轉內銷食品;
18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、採購上述食品時,應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照,並對其是否在有效期限和許可專案範圍內進行核對;同時,還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品新增劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。
四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單,應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得塗改或偽造。
七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。
八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單,由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料,詢問情況,無償取樣和要求送樣,採購者不得拒絕。
十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛生監督機構報告。
採購管理制度11
第一章總則
第一條:為了規範公司的採購行為,兼顧質量和成本,在保證公司開發專案正常施工的'前提下,提高材料(裝置)質量,減少投資成本,裝置材料採購管理制度。提高對供應商的談判能力,以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。
第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條:本制度中材料(裝置)領導小組是指在材料(裝置)採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條:分公司設有采購部的,材料(裝置)採購工作由採購部門負責;分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料(裝置)採購事宜。
第五條:本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。
第六條:材料(裝置)採購的具體流程和細則在《材料(裝置)採購實施細則》中予以明確。
第七條:單宗採購總額預計300萬以上(含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(裝置)由公司採購管理中心實施採購工作,單宗採購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施採購工作。
第七條:本制度由總則、採購組織機構、採購人員職責、工作原則、職業規範和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條:材料(裝置)採購組織架構:
公司材料(裝置)採購領導小組
公司採購管理中心
分公司材料(裝置)採購領導小組
分公司採購部(工程部)
專職採購人員
第九條:公司材料(裝置)採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成,公司總經理任組長,其它人員為組員。
第十條:分公司材料(裝置)採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長,其它人員為組員。
第十一條:公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。
第十二條:公司材料(裝置)採購領導小組職責:
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;
⑵、依據材料(裝置)採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴;
⑶、負責對分公司許可權之外的材料(裝置)採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標檔案的審批及中標人的確定;
⑷、對分公司許可權之外的材料(裝置)採購招標工作實施監督;
⑸負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;
⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆;
⑺、監督採購管理中心的執行方式、工作方法及相關檔案下發;
⑻、其他必須由公司材料(裝置)採購領導小組完成的工作。
第十三條:分公司材料(裝置)採購領導小組職責
⑴、對分公司的材料(裝置)採購工作實施指導和管理;
⑵、對分公司採購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批覆;
⑶、分公司許可權內的招標採購工作的監督和實施;
⑷、委派專職的採購人員和具體的材料(裝置)採購領導小組採購招標主持人;
⑸、對分公司許可權範圍內的材料(裝置)採購招標形式、正式投標人、招標檔案及定購合同的初步評審;
⑹、對分公司採購人員所上報的檔案和報告做出批示;
採購管理制度12
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務,制定詢價、議價流程,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資採購的監督管理,特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場資訊做到比質、比價採購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、裝置修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管稽核,並依請購核准許可權送呈相關人員批准;
4、《請購單》一聯自存,二聯送交採購部,三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時,請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產副總核准,超過此數額的,由總經理核准;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部,由生管部彙總後報採購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批准,空調、熱水器、高階傢俱及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》,並經核准後因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,並轉送採購部,必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後,立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時,採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況,公司物料採購採用以下三種方式:
1、集中採購公司通用性大宗物料(水泥),以集中採購較為有利,依定時或定量之計劃進行採購;
2、合約採購公司經常使用之物料(承、插口板、捲鋼板、預應力鋼絲、線材等),採購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約採購,依定時或定量之方式進行採購;
3、一般採購除1、2以外之零星物料,採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》,除集中採購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價物件;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;
3、如向特約供應商採購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或採購的物件,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,採購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或專案,採購部應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價後,如有必要,採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時,採購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、採購頻率明顯增加時;
3、本次採購數量大於前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;
6、其他有利於公司條件時
第十條定價核准
1、採購人員詢價、議價完成後,填寫《採購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《採購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈採購部經理稽核;採購部經理稽核時,認為需要再進一步議價時,退回採購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
2、單筆採購金額在1萬元以下的採購訂單,價格由採購部經理核准,確定供應商;超過1萬元的採購訂單,其價格提交總經理核准後確定供應商。
3、採用集中採購方式採購的供應商確定,必須呈送總經理核准。
第十一條訂購作業
1、採購人員接獲經核准之供應商後,應以本公司出具《購銷合同》,或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料,並以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,採購人員應於《購銷合同》上明確註明。
3、採購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作。第三章採購物品之品質管理
第十三條採購品質檔案資料要求
物料訂購前,本公司應提供下列檔案資料,或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定:
1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規範、標準或適用規格。
4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料採購,除經總經理特准外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、類似物料以往採購之良好記錄。
第十五條品質保證之協定
物料採購,應由供應商承負品質保證之責任,並在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:
1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進貨驗收之規定
供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質是否符合品質要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
第十七條品質糾紛處理
有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:
1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據,並於《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。
2、採購物料退貨與索賠
(1)擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後,通知採購部。
(2)採購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。
(4)訂製品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。
(4)其他原因導致本公司之損失,依實際損失向供應商索賠。
第四章採購交期管理
第十八條採購交期管理是採購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產並達成合理生產成本之目標。
第十九條依供應商評鑑辦法進行考核,將交期的考核列為重要專案之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對託收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,儘快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由採購部根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
2、財務部依合同規定之給付方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批准。
第六章採購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,採購員要徵求使用單位意見,在使用單位同意後方能採購使用方願意接受的代用品,否則,出現後果由採購員負直接責任。
第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作,對不按計劃要求及質量要求採購,造成的超儲積壓,損失均由採購人員承擔經濟責任。
第二十四條對採購員未能及時完成採購任務時,應及早報告部門主管說明原因,提出相應意見方案,採購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應彙報總經理。
第二十五條物資採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程式和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售後服務:對於採購物資,採購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由採購部負責聯絡。
2、對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由採購部在規定時間內協調解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經理辦公會議透過之日起實施。
採購管理制度13
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。
本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料裝置的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各專案部所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制:
A、工程專案需用材料清單。
B、工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。
D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工專案部負責人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由各施工專案部負責組織實施。
E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料採購合同
(1)材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。
(2)各種材料採購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。
(3)材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,儘量採用國家標準合同文字。
(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據採購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購檔案中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。
(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位專案部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程式》及《過程和產品測量和監視程式》。
(5)需作複試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,並按《不合格品控制程式》進行控制。
採購管理制度14
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與,調研彙總各方意見,經公司分管領導稽核,總經理批准簽約。屬集團採購的專案,應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及各地區最低價格,實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。
(二)、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批准,交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同,由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場資訊的收集。同時,與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資,採購合同簽訂後,由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收,並出具驗收報告。
(三)、中藥材採購:
1、中藥材一般應實行招標採購,由於其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後,應透過市場調研,上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊,與供應商協商,不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。
採購管理制度15
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理,實行統一採購、統一發放、統一回收處理;
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理;
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核,並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計,並定期稽核辦公用品臺賬;
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求,於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃,經科室負責人審籤後報總務處;
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經詢價、比價後,確定合適的供應商;
3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批後實施採購;
4、凡一次性購買金額預計超過500元的,必須安排兩人一起外出採購;
5、對於大宗辦公用品,由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商,並簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時,基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等,自行編制採購物資清單,作為報銷憑證;
2、物資採購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經校長稽核後,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格稽核,對於不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》,總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品;
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分,由總務主任統一調換或回收;
3、學期末,教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和效能;
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金佔用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂,並負責解釋;
2、今後若有未盡事宜,由總務處另行發文通知。