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採購管理制度及流程

採購管理制度及流程

  採購管理制度及流程是什麼

  採購管理制度及流程是指以文字的形式對採購組織工作與採購具體活動的行為準則、業務規範等做出的具體規定。

  為了規範採購工作,提高採購工作的效率,我們必須建立健全多種採購管理制度及流程,以此作為採購人員與採購部門的工作準則與行為規範,以保證採購工作健康、有序、高效地執行,從而圓滿地完成採購任務,滿足企業其他部門對採購業務的要求。

  採購管理制度及流程居於上層建築的範圍,體現一定的生產力與生產關係的發展要求,企業採購管理制度及流程的建立不是一蹴而就的.而是一個長期的過程,應由企業管理層所倡導,能被廣大的採購員工所認可,在實際工作中,它往往是集體智慧的結晶。

  採購管理制度及流程的特點

  建立企業採購管理制度及流程,可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關係;明確採購人員的業務操作要求,從而有利於加強考核;有利於在採購部門貫徹按勞分配製度,有利於激發職工的責任感與事業心。值得提出的是,採購管理制度及流程作用的發揮是建立在採購制度本身科學性的基礎上的,為此,企業採購管理制度及流程應體現以下幾個方面的特點:

  1、文字化

  任何制度都是以文字的形式表示出來的,採購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求,口說無憑,應以文字的形式固定下來,作為大家共同的行動綱領,對任何人、任何採購活動均起規範作用。文字化的採購制度可以張貼起來,也可以列印成冊,分發給每一個採購人員,要求大家領會其內容,自覺地按採購制度要求自己。

  2、可行性

  任何企業的採購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及採購人員本身實際情況的基礎上制定,應切實可行。不同型別企業的採購制度可以有差異,即使是同一個企業在不同時期也應有不同的採購制度,我們反對照搬照抄和一成不變的採購制度,強調採購制度在實施貫徹中的切實可行性,而不是僵化的教條與清規戒律。

  3、嚴肅性

  採購管理制度及流程一旦確定,採購人員應不折不扣地執行,只制定制度而不加強執行與實施的監督,這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中,對違反制度的採購人員應有相應的制裁措施,應提倡採購制度的嚴肅性。

  4、協調性

  採購管理制度及流程要注重各部門、各崗位之間的協調,把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯絡起來,以體現集體利益。

  5、相對穩定性

  採購制度已確定,一般地,短期內不要變動,通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定,便於大家執行。如果經常變動,採購人員剛剛領會了老制度,又出現了新制度,這樣就會難以適應,容易造成採購工作的混亂。當然,採購制度並不是長期固定不變的,隨著外部環境的變化,企業內部條件的改進,採購制度也可以適當進行調整。

  採購管理制度及流程(精選29篇)

  為了規範採購工作,提高採購工作的效率,我們必須建立健全多種採購管理制度及流程。下面是小編為你整理的採購管理制度及流程(精選29篇),希望對你有幫助!

  採購管理制度及流程1

  一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品,包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

  二、辦公室物品的採購,按照先批准後購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。

  三、經審批,由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

  四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總,報辦公室主任和分管財務副主任,並在主任辦公會上通報。

  五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,並作好物品退還登記。

  七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

  八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

  採購管理制度及流程2

  一、公司所有辦公用品的採購工作

  統一由辦公室負責採購,其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的採購

  1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃,報辦公室主任批准後,集中購置;特殊辦公用品的採購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批准後,由辦公室統一購買。

  2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買,不得隨意增加採購品種和數量,凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

  3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

  四、辦公用品的領取

  1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後,至辦公室文秘室辦理領用手續。

  五、辦公用品的管理

  1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領取。

  六、報銷規定及程式

  1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

  2、未經辦公室確認,自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

  3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

  4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納

  本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行,謝謝工作支援與合作!

  採購管理制度及流程3

  為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本採購管理制度及流程,具體內容如下:

  一、要由民主推薦,成立採購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購,年初要有具體詳細的計劃,並報單位領導辦公會審批。

  三、對單筆購置5000元,批次購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

  四、採購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。

  五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過,履行必要的領藉手續,一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

  六、採購小組在外出採購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

  七、採購小組在外出採購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

  八、採購小組在採購後,對採購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

  採購管理制度及流程4

  1目的

  加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2適用範圍

  本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。

  3工作職責

  3.1各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。

  3.2專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

  4物資管理要求

  4.1按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

  4.2材料採購實行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板;

  4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。

  4.3材料採購計劃編制

  4.3.1工程專案各工序需統一使用材料清單。

  4.3.2工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。

  4.3.3專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

  4.3.4重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准,施工專案材料部門負責組織實施。

  4.3.5物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5材料採購合同

  5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。

  5.2各種材料採購合同,由專案部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

  5.3材料採購合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文字。

  5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,專案部應及時上報合同成本部,由專案部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

  6材料的驗證

  6.1根據採購合同和生產要求,必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

  6.2如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

  6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  6.5需作現場複試檢驗的材料,由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

  6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  採購管理制度及流程5

  1、為保證醫院各項物資、材料供應及時,確保醫療工作順利開展,制定本制度。

  2、適用範圍

  凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購,均適用此制度。

  3、後勤用品採購管理

  3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購,含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

  3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字,院領導審批)與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。

  3.3採購員必須充分掌握市場資訊,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫院物資採購提出合理化建議。

  3.4採購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不採購,質量規格不明不採購,價格不合理不採購。

  3.5採購物資做到及時、準確、適用,嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。

  3.6對外加工訂貨,要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察,將結果與使用單位協商,擇優訂貨。

  3.7簽訂定購合同,必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

  3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續,庫房驗收時,應對數量、質量、規格等認真核查,做到發票與實物相符,並依據採購員採購發票辦理入庫手續,否則不予入庫。

  4、醫療器材採購管理

  4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新,由於任務變更等原因可增減基數。

  4.2裝備性儀器裝置:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等),交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由),報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫院總經理審批後實施。

  4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。

  4.4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨,統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

  4.4.1關健性指標,如質量、效能技術要求;

  4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

  4.4.3交貨期限,規定到期不交貨的賠償條件;

  4.4.4保修期限及培訓計劃;

  4.4.5付款方式等。

  4.5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的,要經科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明後,並經醫院總經理同意,方可自行購買,購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

  4.6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放,各科室指派專人憑領物單領取。

  4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准,由藥械科供應部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械,發給負責“三生”管理的人員保管,並保持適當基數,輪流使用。

  採購管理制度及流程6

  為了規範採購行為,保證採購質量,控制採購價格,提高採購效率,特制定本制度。

  一、加強領導

  1、成立醫院採購委員會,由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構,負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。

  2、成立物資採購小組,由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

  二、物資管理部門職責

  採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

  1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部;醫療裝置的主管部門是裝置科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核,庫存物資的監督和定期監盤。

  3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

  三、採購原則與方式

  1、採購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面,擇優選購。

  2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位,不得拖延,影響工作。

  3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

  4、一次性採購量較大,市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

  5、採購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負一定經濟責任。

  四、採購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院採購委員會組織實施。

  2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購,常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施,按審批許可權予以審批。

  3、20萬元以上的裝置必須招標採購,由醫院採購委員會組織實施。股東會審批4、2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購,由醫院採購部組織實施,由董事會審批。

  5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購,由醫院採購部組織實施,由院長審批。

  五、採購程式

  1、計劃和立項:

  (1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單,按分級審批許可權的規定報批後,交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。

  (2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意後,交由採購部組織實施。

  (3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意後,及時交採購中心採購。

  (5)特殊物資(體內植入物)的採購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢價比價結果確定植入物的品種,使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

  2、調研、論證、詢價。

  物資採購計劃立項後,採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價,考察結束要寫出書面考察報告,並如實向招標採購委員會彙報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

  3、招標、議標

  醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後,由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格後方可入庫。

  3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

  5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收,5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷

  物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字,報分管院長

  稽核,最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

  八、常規物資採購時限

  各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送採購需求計劃表,採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。

  九、採購監督

  醫院監事會是醫院的監督監視機構,負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

  採購管理制度及流程7

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業採購管理制度及流程,監督和控制不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。

  二、工作程式

  (一)採購原則

  1.採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

  2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購;

  4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  (二)採購申請

  1.採購之前,採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

  2.緊急採購時,由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷採購,應立即通知總務後勤人員或採購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)採購流程

  1.採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

  2.各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行稽核,報總經理審批後,方能進行採購。

  3.採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。

  (四)採購經辦人職責

  1.建立供應商資料與價格記錄。

  2.做好採內參市場行情的經常性調查。

  3.詢價、比價、議價及定購作業。

  4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

  5.做好平時的採購記錄及對帳工作。

  (五)採購方式

  1.集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2.長期報價採購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,並對供應商評審,且作出相關評審記錄。

  (六)採購實施

  1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後,辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

  2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後,才能辦理入倉手續。

  (七)採購付款方式

  1.物品採購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理稽核,總經理核准簽字後方可報銷。

  2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

  (八)採購經辦人行為規範

  1.採購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

  2.採購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交機關處理。

  三、附則

  1.各部門需要採購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的,財務部將拒絕付款。

  四、本制度經總經理核准後實施。

  採購管理制度及流程8

  1、制定採購計劃

  (1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制採購計劃和預算報財務部稽核;

  (2)計劃外採購或臨時增加的專案,並制定計劃或報告財務部稽核;

  (3)採購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

  2、審批採購計劃:

  (1)財務部將各部門的採購計劃和報告彙總,並進行稽核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算;

  (3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批准的採購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批准的採購要求,財務部有權拒絕付款。

  3、物資採購:

  (1)採購員根據核准的採購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購,以保證及時供應。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部,採購人員要按計劃或下單進行採購,以保證供應。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單,然後需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監稽核,經確認批准後方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票,若由採購員領空白支票與對方結帳,金額必須限制在一定的範圍內;

  ③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

  ④超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款,但現金必須在一定的範圍內。

  (2)報銷:

  ①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納稽核是否經批准或在計劃預算內,核准後方可給予報銷。

  ②採購員若向個體戶購買商品,可透過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

  採購管理制度及流程9

  酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的採購工作。

  第一條採購工作基本要求

  1、所有采購專案均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。

  2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

  3、採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。

  4、採購人員須每月透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格資訊並整理成價格資訊庫,以書面形式彙報給酒店財務部及公司。

  5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

  6、採購時間要求:一般物品採購時間為3—5天,急用物品第二天必須採購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

  7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

  8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

  9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日後的採購工作提供便利。

  第二條採購崗位職責

  1、瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求,熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

  2、瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據採購計劃,對各種物品進行價格調查。

  3、蒐集市場上各類物質的價格資訊,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資週轉。

  4、大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

  5、主動協調與酒店內其他各部門的關係,經常傾聽使用部門對物資採購工作的意見,及進改進採購工作。

  6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

  7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關係。

  8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

  第三條臨時物品採購工作程式

  1、臨時物品的採購申請:臨時採購物品必須是在營業部門執行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,註明所需採購物品的名稱、規格、數量等

  2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字稽核,檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,並註明急需採購的原因。

  3、臨時物品的採購實施:採購員根據部門所下的申購單直接採購,部門急用的物品採購必須當天完成;採購員將部門所採購物品購回後,需將申購單交給相關部門補籤手續。

  2、臨時物品的採購驗證:採購購回物品後,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫後交與申請部門領用。

  第四條採購物資驗貨流程

  1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

  2、對於不符合採購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後,倉管應開入庫單,並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算手續。

  3、倉管在驗貨過程中對專案質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

  4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續,

  5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

  採購管理制度及流程10

  1、目的

  加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用範圍

  適用於原材料採購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.

  3、職責

  3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作,並嚴格執行招標結果

  3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優質服務。

  4.2參與採購招標工作人員,要以對企業餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

  4.3採購招標工作程式應積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。

  4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的,必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的,可建議其迴避。

  5、招標小組設立及招標企業的確定

  5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立採購招標小組,成員包括:行政管理部物業室主管,各事業部行政管理部部長,行政管理部物業室餐飲組監理,各事業部行政管理部餐飲監理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,採購員。

  5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。

  5.3對透過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

  5.4與考察後並透過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,並向財務部門上交產品服務質量保證金。

  5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資

  格的;用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的;向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷樑換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;採取其它不正當手段的。

  5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並透過資質稽核的的企業中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商洩露有失公正或影響公平競爭的資訊。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

  5.7招標過程中所形成的檔案資料必須規範,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管,並按年度歸檔備查。

  6、定標

  6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

  6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

  6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,並在原材料評定表上簽名。

  6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督,採購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

  6.5對在採購招標工作中,工作程式違反國家法規及公司規章制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關制度追究其責任。

  7、驗收入庫

  7.1經招標後確定的供貨企業,各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

  7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉並提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。

  7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。

  8、費用結算

  8.1供應商辦理結算手續時,應提供增值稅發票及公司驗收單據。

  8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

  採購管理制度及流程11

  第一章總則

  第一條為了加強對原料採購業務的內部控制,規範採購行為,防範採購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

  第二條制度所稱採購,主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。

  第三條在建立並實施採購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,並採取相應的控制措施:

  一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設定和人員配備應當科學合理;

  二)、採購計劃和審批程式應當明確;

  三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

  四)、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。

  第二章職責分工與授權審批

  第四條建立採購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、許可權。

  採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

  市場部:

  一)、採購計劃審批;

  二)、詢價與確定供應商;

  三)、採購合同的稽核與備案;

  四)、付款的稽核。銷售部:

  五)、採購、驗收;

  第五條建立採購與付款業務的授權制度和稽核批准制度,並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購,以提高採購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

  第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務,並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的採購登記制度,加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。

  第三章採購計劃與審批控制

  第七條建立計劃採購制度,採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

  第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購專案,市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務;對於計劃採購專案,要有完善的審批手續。

  第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

  第四章採購與驗收控制

  第十條建立採購與驗收環節的管理制度,對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定,確保採購過程中的透明化。

  建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,並根據評價結果對供應商進行調整。

  第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。

  第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊,有采購、使用等部門共同參與比質比價,並按規定的授權批准程式確定供應商。

  第十三條制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

  第五章付款控制

  第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格稽核、存底。

  第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續,加強預付賬款和定金的管理。

  加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施,儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

  第十六條加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

  第十七條建立不符合標準原料處理制度,並嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

  第六章監督檢查

  第十九條建立對採購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責許可權,定期或不定期地進行檢查。

  第二十條對監督檢查過程中發現的,在採購業務中的薄弱環節,供應部應當採取措施,及時加以糾正和完善。

  採購管理制度及流程12

  為加強原材料採購的管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

  二、對於大宗材料的採購,必須進行公開招標。透過考察綜合評選,採用相對價格較低、保證質量的材料和裝置。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,並永不合作。

  三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃,周密佈署,確保生產需要。

  確定材料採購供貨方後,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊,及時採購或積壓原材料。

  四、生產用原材料設專人管理,原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,並及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據,以便結算入帳。

  六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。

  採購管理制度及流程13

  第一章總則

  第一條為規範學校儀器裝置採購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府採購管理暫行辦法,制定本辦法。

  第二條學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金採購儀器裝置,適用本辦法。

  第三條本辦法所稱學校儀器裝置採購,是指學校各單位以購買、委託研製開發、租用等方式獲取儀器裝置的行為。

  第四條有下列情形之一的學校儀器裝置採購,經分管校領導同意後,可以不適用本辦法:

  (一)涉及國家安全和國家機密的;

  (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急採購的;

  (三)人民生命財產遭受危險,需緊急採購的;

  (四)某些特定的其它情況。

  第五條學校各院系、各單位採購儀器裝置應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

  第二章學校採購主體和供應商

  第六條儀器裝置採購的主體包括集中採購機構和非集中採購機構。

  第七條成立"中國地質大學儀器裝置採購招標領導小組",作為學校的集中採購機構,資產處負責辦理日常管理工作,並負責下列採購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批次)儀器裝置的招標採購工作,審定招標、採購管理檔案(含制度、辦法),審定招標專案,主持採購專案招、投標的全過程。

  第八條非集中採購機構(各院系、各單位)負責下列採購事務:單價2萬元及以下的儀器裝置,由各院系、各單位自行採購。單價在2萬元以上(包括批次)的儀器裝置,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,並需符合本辦法第三章、第四章要求。

  第九條供應商是指具備向採購機構提供儀器裝置和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

  第十條中國供應商應具備下列條件:

  (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

  (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

  (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

  (四)良好的資金、財務狀況;

  (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

  第十一條外國供應商應具備下列條件:

  (—)經中央和地方人民政府批准進入我國市場的外國法人和其它組織;

  (二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;

  (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支援和售後服務。外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

  第三章學校採購方式

  第十二條學校採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購等方式,須公開招標採購的儀器裝置,按有關政府採購管理檔案精神執行。

  邀請招標採購,是指採購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的採購方式。

  競爭性談判採購,是指採購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購方式。

  詢價採購,是指採購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的採購方式。

  單一來源採購,是指採購機構向一家供應商直接購買的採購方式。

  第十三條採購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標採購的方式,被邀請的特定供應商一般由採購機構和資產處商議確定。

  第十四條屬於下列情形之一的,可以採取競爭性談判採購方式:

  (一)招標後,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

  (二)因出現不可預見的情況而急需採購,無法按招標方式得到的;

  (三)投標檔案的準備需較長時間才能完成的;

  (四)供應商準備投標檔案需要高額費用的;

  (五)對高新技術含量有特別要求的;

  (六)採購金額在10萬元以下的。

  第十五條採購價格彈性不大的標準規格的儀器裝置且有現貨時,可以採用詢價採購方式。

  第十六條屬於下列情形之一,可以採取單一來源採購方式:

  (一)只能從特定供應商處採購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

  (二)原採購的後繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商採購的;

  (三)在原招標目的範圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

  (四)預先宣告需對原有采購進行後繼擴充的;

  (五)從殘疾人機構,慈善機構採購的。

  第十七條購置單位採購進口儀器裝置,應儘量透過符合海關優惠政策條件的形式進行採購。

  第四章學校採購程式

  第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器裝置,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

  購置單價在5萬元以上的儀器裝置,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器裝置可行性論證報告",由資產處負責審批。

  購置單價在20萬元以上的儀器裝置,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

  單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器裝置,由各院系、各單位自行組織專家論證。

  單價在20—40萬元之間的儀器裝置,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。

  單價40萬元以上儀器裝置,由資產處與學校儀器裝置專家論證組組織論證。

  第十九條購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處稽核,報省有關部門審批後方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器裝置,需報學校用電主管部門審批。

  第二十條重點建設專案均實行專案領導小組負責制,各專案領導小組應明確一名儀器裝置購置負責人。各專案領導小組應根據學校稽核同意下達的每年專案裝置購置總經費額度情況,於每年年底編報全年儀器裝置購置清單,報專案主管職能部門和資產處,各專案儀器裝置購置負責人應在採購前一個月及時與裝備處聯絡,並按要求向裝備處提供有關材料,以便進行採購前論證、審批等各項採購程式的操作。

  第二十一條學校招投標程式規定如下:

  (一)採用邀請招標採購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標檔案書應當包括所購儀器裝置的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

  (二)招標檔案不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

  (三)招標人不得向他人透露已獲取招標檔案的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;

  (四)開標應當按招標檔案規定的時間、地點和程式,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標檔案的密封未遭損壞;

  (五)採購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。採購金額在20萬元以上的,由學校採購招標領導小組進行評標。

  第二十二條非招、投標方式的採購工作程式一般在30天內完成,招、投標方式的採購工作程式一般在60天內完成。

  第二十三條採用招、投標方式時,由資產處和採購機構共同編制招標檔案,檔案內容和招標程式應符合國家法律、法規的要求。

  第二十四條學校採購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

  第五章學校採購監督

  第二十五條學校採購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

  第二十六條採用招、投標方式的採購專案,由資產處配合採購機構共同開標。 第二十七條學校監察處、儀器裝置採購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

  (一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

  (二)是否符合學校採購預算的要求;

  (三)合同的主要條款是否符合招標檔案的要求;

  (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

  第二十八條採購機構在採購過程中出現下列情形之一的,則視為採購行為無效,學校紀監辦、學校採購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

  (一)應當採用招標採購方式而未採用的;

  (二)擅自改動採購標準的;

  (三)與供應商違規串通的;

  (四)開標確認後無正當理由不與中標人簽定採購合同的;

  (五)拒絕採購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

  (六)其他違紀違規的行為。

  第二十九條供應商有下列情形之一的,則視為採購行為無效,應責令其改正:給採購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

  (一)提供虛假材料,騙取學校採購供應商資格的;

  (二)提供虛假投標材料的;

  (三)採用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

  (四)與採購機構違規串通的;

  (五)中標後,無正當理由不與採購機構簽定採購合同的;

  (六)向採購招標領導小組、採購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

  (七)其它違紀違規的行為。

  第三十條學校採購招標領導小組和招標採購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,翫忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

  第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十餘所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

  第六章附則

  第三十二條本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

  第三十三條本辦法由學校採購招標領導小組負責解釋。

  第三十四條本辦法自發布之日起施行。

  採購管理制度及流程14

  1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》,做好食品採購索證和驗收衛生管理工作。

  2、把好食品採購關,採購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求,不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。採購的食品及其原料應當無毒、無害,符合應當有的營養要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。

  3、採購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。採購時應索取發票等購貨憑據,並做好採購記錄,便於溯源;向食品生產單位、批發市場等批次採購食品的,或向供貨商直接批發採購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

  4、食品定點採購,蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質汙染,肉類採購放心品牌並索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品儘可能選用知名度高的大型企業的產品,保證安全衛生。

  5、不採購質量不新鮮、腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

  6、採購的定型包裝食品和食品新增劑,必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。

  7、採購食品新增劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品新增劑。

  8、採購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用於清洗食品和食品用工具、裝置的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準,對人體安全、無害。

  9、建立食品索證、進貨驗收臺帳並進行記錄,指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

  10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑑別常識。

  11、在採購食品時,應到證照齊全的生產經營單位或市場採購,採購時應現場查驗供貨單位的資質。

  12、在採購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證:

  (1)從食品生產企業或批發市場批次採購食品時,應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告影印件並經供貨商簽字或蓋章。非批次採購食品時,應索取購物憑證。

  從固定供貨基地或供貨商採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,簽訂採購供貨合同,並按相關規定進行索證。

  對於統一採購、統一配送的連鎖餐飲企業,可由連鎖區域總部統一索取並儲存各類相關證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供影印件或傳真件。

  (2)採購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

  (3)採購生豬肉的,應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗其檢疫檢驗合格證明,並索取購物憑證。

  (4)採購食品新增劑時,應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明,並索取購物憑證。

  13、食品在入庫或使用前應有專人驗收,查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求,核查所購產品與索取的有效憑證是否一致,並建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。

  14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、偽造,其儲存期限不少於兩年。

  採購管理制度及流程15

  一、根據《食品衛生安全法》第二十五條,採購員在採購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規定進行索證。

  1、乳製品;

  2、肉製品;

  3、水產製品;

  4、蛋製品;

  5、糧穀類製品;

  6、糕點(包括麵包);

  7、食用油;

  8、調味品、醬醃菜;

  9、蜂蜜;

  10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品;

  11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品;

  12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

  13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

  14、食品新增劑;

  15、食品容器、包裝材料、食品用工具、裝置;

  16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

  17、進口食品及出口轉內銷食品;

  18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。

  二、採購上述食品時,應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照,並對其是否在有效期限和許可專案範圍內進行核對;同時,還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

  三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品新增劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

  四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

  五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

  六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單,應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得塗改或偽造。

  七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。

  八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

  九、索取的食品衛生許可證或化驗單,由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料,詢問情況,無償取樣和要求送樣,採購者不得拒絕。

  十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛生監督機構報告。

  採購管理制度及流程16

  一、目的

  為加強公司物資(生產物資或生產裝置)的採購管理,規範採購操作規程,建立合格供應商網路,適時採購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用範圍

  適用於公司各類生產物資(裝置)或大宗的採購。

  三、採購及物流審批許可權

  1、採購申請單

  採購申請單由需求部門提出,審批許可權如下:

  (1)估算金額在元以內,由部門經理審批。

  (2)估算金額在元至元之間,先由部門經理稽核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在元至元之間,先由部門經理和分管副總稽核後,再由總經理審批。

  (4)估算金額在元以上(大宗採購),由董事長加批。

  2、採購訂單(或採購合同)

  採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單,審批許可權如下;

  (1)採購金額在元以內,由採購經理直接審批。

  (2)採購金額在元至元之間,先由部門經理稽核,再由分管副總審批。

  (3)採購金額在元至元之間,先由部門經理和分管副總稽核後,再由總經理審批。

  (4)採購金額在元以上(大宗採購),由董事長加批。

  (5)採購金額在元以上,財務經理附核。

  3、驗收入庫審批許可權

  1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

  2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理稽核,分管副總審批。

  3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總稽核,總經理審批。

  4、領用發貨審批許可權

  1、出庫金額在元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

  2、出庫金額在元至元的單據,需分管副總加批。

  3、出庫金額在元以上的單據,需總經理加批。

  四、物資採購流程

  1、物資需求部門提供採購申請單,並完成必要稽核和審批手續。

  2、採購部憑已稽核的採購申請單,製作採購訂單或採購合同(含報價),在完成採購訂單的審批手續後,給供應商下達採購計劃,同時送採購訂單到財務部備案。

  3、供應商送貨到指定倉庫,採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給採購部、一份給財務部,一份給供應商,並在供應商送貨單收貨確認。

  4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

  五、支付流程及審批許可權

  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),採購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

  2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理稽核。

  3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

  (1)發票金額在元以內,由採購經理稽核、財務經理審批。

  (2)發票金額在元至元的,由採購經理稽核,財務經理和分管副總共同審批。

  (3)發票金額在元至元的,需總經理加批。

  (4)發票金額在元以上的,需董事長加批。

  六、供應商的管理

  1、對於大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

  2、對於經常採購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購,貨比三家,採購價效比較高的物資。

  3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

  4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,並在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

  5、對於交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售後服務不良等情況的供應商,應採用末位淘汰法進行淘汰,並另行開發新的供應商。

  6、採購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構程式碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。

  七、採購紀律規定

  1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。

  2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

  3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、採購人員應及時掌握市場動態資訊,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

  八、如公司採購員自行採購,則採購流程及審批許可權類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  採購管理制度及流程17

  第一條根據《中華人民共和國政府採購法》(以下簡稱《政府採購法》)等有關法律、法規規定,結合本市實際,制定本暫行辦法。

  第二條在本市行政區域內進行的政府採購,適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急採購,以及涉及國家安全和秘密的採購,不適用本辦法。

  第三條本辦法所稱政府採購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱採購人),使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  第四條政府採購實行集中採購和分散採購相結合。集中採購是指採購人採購集中採購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散採購是指採購人採購集中採購目錄以外且在採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  第五條政府採購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

  第六條政府採購應當採購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

  第七條政府採購工程達到國家和省規定的招標限額,在採用招標方式時,適用《招標投標法》。但採購預算編制、資訊釋出和招投標過程的監督、採購合同的訂立、採購資金的撥付等適用《政府採購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府採購工程的採購,適用《政府採購法》和本辦法。

  第八條本市的集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準,由蘇州市人民政府確定,報省財政部門備案。

  第九條集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準以及採購過程、採購結果等政府採購資訊,應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布,但涉及商業秘密的除外。

  第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府採購監督管理的部門,依法履行對政府採購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府採購活動有關的監督管理職責。

  第十一條市人民政府根據政府採購專案組織集中採購的需要設立的集中採購機構是非營利事業法人,直屬市人民政府領導。集中採購機構履行下列職責:

  (一)受採購人委託,制定集中採購的具體操作方案並組織實施;

  (二)依法組織採購活動;

  (三)根據採購人委託的許可權簽訂或組織簽訂政府採購合同,並督促合同履行;

  (四)受採購人委託,代理集中採購目錄以外專案的採購;

  (五)依法辦理其他政府採購事宜。

  第十二條採購代理機構與行政機關不得存在隸屬關係或其他利益關係。採購代理機構不得以向採購人行賄或採取其他不正當手段謀取非法利益。

  第十三條採購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算。採購人根據確定的政府採購預算編制月度政府採購計劃,由主管預算單位彙總並報同級財政部門批准後實施。經批准的政府採購計劃一般不得調整。採購人確需調整的,應當按照報送採購計劃的程式進行。不編制月度採購計劃的專案,不予列入政府集中採購。

  第十四條採購人採購納入集中採購目錄的政府採購專案,必須委託集中採購機構代理採購。分散採購可以由採購人自行組織採購,也可以委託採購代理機構採購。實施分散採購必須按照《政府採購法》規定的方式、程式進行,並依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

  第十五條採購人委託集中採購機構從事政府採購活動,應當與其簽訂委託代理協議,明確委託代理事項,約定雙方的權利和義務。

  第十六條供應商參加政府採購活動,應具備法定的資格條件。供應商資格由政府採購監管部門進行稽核,集中採購機構據此建立相應的供應商庫。

  第十七條採購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府採購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定,要求採購人或採購工作人員向其指定的供應商進行採購。

  第十八條政府採購以公開招標方式為主,以邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價以及國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式為輔。

  第十九條採購人採購貨物或服務,數額達到公開招標數額標準的,必須採用公開招標方式。因特殊情況需要採用公開招標以外的採購方式的,由採購代理機構提出申報意見,市財政部門稽核並報蘇州市財政部門批准後方可進行。採購人不得將應當以公開招標方式採購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標採購。

  第二十條政府採購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府採購專家應當具備國家和省規定的條件。

  第二十一條在政府採購活動中依法需要使用專家的,採購人或採購代理機構應當在同級財政部門的監督下,本著專業對口的原則,從政府採購專家庫中隨機抽取,抽取結果當場記錄備案。政府採購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的採購專案,本地政府採購專家庫不能提供所需專家的,財政部門應當從上級政府採購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的,採購人或採購代理機構可以自行確定,並報財政部門備案,但不得違反相關法律、法規和規章規定。

  第二十二條政府採購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府採購的評審工作,獨立、負責地提出評審意見,並對所提意見承擔個人責任。政府採購專家應當主動迴避與自己有利害關係的政府採購專案的評審。

  第二十三條採購人和供應商之間的權利和義務,應當按照平等、自願的原則,以書面合同方式約定。採購人可以委託採購代理機構與供應商簽訂政府採購合同。採購代理機構以採購人名義簽訂合同的,應當提交採購人的委託代理協議,作為合同附件。

  第二十四條政府採購合同一經訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府採購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的,雙方當事人應當變更、中止或終止合同,並將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門稽核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的,各自承擔相應的責任。

  第二十五條採購人或其委託的採購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或複雜的政府採購專案應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字,並承擔相應的法律責任。

  第二十六條政府採購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的,從其規定。

  第二十七條供應商認為採購檔案、採購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的,可以在7個工作日內依法向採購人或其委託的採購代理機構提出書面質疑。採購人或其委託的採購代理機構應在收到書面質疑後7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答覆,但答覆的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對採購人、採購代理機構的答覆不滿意或採購人、採購代理機構未在規定時間內作出答覆的,可以在答覆期滿後15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴後30個工作日內,對投訴事項作出處理決定,並以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

  第二十八條財政部門應加強對政府採購活動及採購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有:

  (一)採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況;

  (二)政府採購人員的職業素質和專業技能;

  (三)政府採購合同的履約和驗收情況;

  (四)政府採購專家的使用情況;

  (五)分散採購的組織實施情況;

  (六)集中採購機構的內部制度建設情況;

  (七)法律、法規和規章規定的其他內容。

  第二十九條採購代理機構應實行採購專案負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和迴避制度,建立健全內部監督制約機制,加強其對工作人員的教育、培訓和考核。採購人員經考核不合格的,不得繼續任職。

  第三十條財政部門應建立健全對採購代理機構的監督管理制度,依法對集中採購機構進行考核,並將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公佈。

  第三十一條依照法律、法規的規定對政府採購負有行政監督職責的政府有關部門,應當按照其職責分工,加強對政府採購活動的監督。

  第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府採購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求,制訂相應的政府採購制度,並予以實施。

  第三十三條採用公開招標方式進行政府採購的,財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

  第三十四條任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告,有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

  第三十五條採購人有下列情形之一的,由財政部門責令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預算資金,並相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分:

  (一)政府採購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

  (二)政府採購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

  (三)擅自委託未取得政府採購資格的代理機構進行採購的;

  (四)應進行集中採購而擅自進行自行採購的。

  第三十六條採購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或複雜的政府採購專案驗收工作而未邀請的,由財政部門責令改正,並由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分。

  第三十七條供應商在政府採購過程中有違反法律、法規情形的,或在中標後不能按投標承諾履約的,給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府採購活動等處罰。

  第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假,損害採購當事人合法權益的,由財政部門責令改正,並由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第三十九條採購代理機構在代理政府採購業務中有違法行為的,按照有關法律規定處以罰款,並依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人,依法追究刑事責任。

  第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、翫忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府採購管理辦法》(試行)同時廢止。

  採購管理制度及流程18

  一、職責部門:業務部

  1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,並對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案。

  2、負責制定採購計劃,執行採購作業。

  3、負責編制《採購物資分類明細表》。

  4、負責對採購物資的進貨驗證

  5、編制《供方評定記錄表》

  二、採購物資分類

  採購物資分為三類:

  1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全效能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

  2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可採取措施予以糾正的物資。(二級)

  3、輔助物資,非直接用於產品本身的起輔助作用的'物資,如一般包裝材料等。(三級)

  三、對供方的評價

  1、業務部根據採購生產需要,透過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並儲存合格供方的質量記錄,根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。

  2、對有多年業務往來的重要物資的供方,應提供充分的質量證明檔案,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

  a、供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊(如供方其他使用者對其產品質量的反饋);

  b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;

  c、供方顧客滿意程度;

  d、產品交付後由供方提供相關的服務和技術支援能力(如堆疊件供應,維修服務等);

  e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等

  3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批次試用,測試合格才能供貨。

  4、對於一般物資供方,除應提供必要的質量證明檔案外,

  還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業務部提供評價意見,廠長批准,可列入《合格供方名錄》。

  5、對於批次供應輔助物資的供方,也應提供質量證明檔案,業務部相關人員在進貨時對其進行驗證,並儲存驗證記錄,合格者由廠長批准後即可列入《合格供方名錄》。對零星採購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

  6、供方產品如出現嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

  7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評,填寫《供方年度業績評定表》,評價時按百分制,質量評分佔60%,交貨期評分佔20%,其他(如價格、售後服務等)佔20%。評定總分低於60(或質量評分低於48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批准,但應加強其供應物資的進貨驗證,並執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

  四、採購

  1、採購計劃

  業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》,經廠長批准後實施採購。

  2、採購的實施

  a、業務部根據批准的《月採購計劃》、《採購單》,按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購;

  b、第一次向合格供方採購重要和一般物資時,應簽定《採購合同》,明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

  五、採購產品的驗證

  1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

  2、具體的採購作業,由採購員以“採購單”的形式執行。

  採購管理制度及流程19

  一、目的:

  為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

  二、適用範圍

  本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

  三、職責許可權

  1、公司董事長負責採購管理制度及流程的審批;3、公司財務部負責採購管理制度及流程的。3、產品中心負責採購管理制度及流程的制訂。

  四、採購原則

  1、詢價比價原則

  物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜尋原則

  採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。

  4、廉潔原則

  (1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則

  凡大宗或經常使用的物品,都應透過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

  6、審計監督原則:

  採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

  五、物資分類:

  (一)物資分類

  1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他型別物資:其他需要採購的相關物品。

  (二)採購安排:

  由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理稽核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務稽核後可由子公司自行採購)

  六、採購流程:

  1、採購申請:

  使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

  (2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

  (2)對於需要儲存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。4、供應商選擇:

  (1)具有合法經營主體者。

  (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。5、合同簽定:

  (1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  採購付款實行審批制度,具體程式如下:

  (1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務稽核後現金支付。

  B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務稽核後轉賬支付。

  C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務稽核、董事長簽字後,轉賬支付。

  (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

  七、本制度解釋權歸財務部,自2014年3月1日起執行。八、本制度附件:1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》

  採購管理制度及流程20

  總則

  一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。

  二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

  三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。

  第一章採購部職責

  四、採購部崗位職責

  1、負責物資採購管理制度及流程和內部各崗位職責的制定;

  2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

  3、負責物資採購計劃的制定,採購合同的簽訂及保管;

  4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

  5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

  6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

  7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;

  8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

  五、物資採購遵守的原則

  1、未經審批的物資一律不得采購;

  2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

  3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;

  4、採購物資時,應儘量透過銀行結算,減少現金結算;

  5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;

  6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。

  第二章物資採購管理

  六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃,在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃,然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

  八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

  九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

  採購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文字簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯絡後,再簽定合同。

  十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。

  十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。

  第三章物資驗收入庫管理

  十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

  十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

  十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。

  十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員列印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員列印入庫單。

  十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

  採購管理制度及流程21

  為了規範公司的物資採購行為,降低採購成本,加強對採購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。

  二、物資需求(採購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月採購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

  三、採購工作應遵循的原則與方式

  (一)採購原則:

  1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,採購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規定,採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)採購方式:

  1、招標採購;2、固定廠商、長期報價採購;3、即時詢價採購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到後分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

  四、採購計劃請購和實施

  (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定採購數量,編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後,傳遞到供應部,物資採購請購審批程式完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、裝置)由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單,由部門領導稽核,經料庫審查確認,主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。

  (二)選擇採購渠道,確定採購價格

  供應部接到經批准的《物資採購計劃單》,先核對採購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(裝置採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長稽核後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

  五、質量驗證與檢驗

  質檢中心負責對採購物資進行驗證(裝置採購由技術部配合),採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

  六、物資驗收入庫結算程式

  採購物資到廠後,料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。

  七、規定要求

  (一)物資需求(採購)資訊傳遞規定:

  1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況,在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

  (二)物資採購規定:

  1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,透過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,並儲存合格供方的質量記錄。

  3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資,必須採取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

  (三)採購物資驗收入庫、出庫規定:

  1、採購物資到廠後,必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

  2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

  (四)採購物資付款規定:

  下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

  1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

  (五)採購紀律規定:

  1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

  採購管理制度及流程22

  為規範醫院藥品採購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品採購管理制度及流程如下:

  1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。

  2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定稽核經營(生產)企業的相關證照,不得從無經營資質的企業購進藥品。

  3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

  4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平臺》進行採購。

  5、所採購藥品必須為醫院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

  6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名,並經科主任稽核後辦理財務手續。

  採購管理制度及流程23

  一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,負責全院的藥品採購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

  二、藥庫由專人管理,應設定藥品保管員及藥品採購人員負責藥品的採購、驗收、保管工作。庫房保管採購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識,嚴格執行相關的法律法規。

  三、藥品採購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行採購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照影印件存檔備查。

  四、藥品採購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規,按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄採購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨床用藥需要。

  五、採購藥品要根據臨床所需,結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定採購計劃。採購計劃交藥劑科主任初審,然後報監管部門和主管院長稽核同意後方能進行採購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批後方可採購。

  六、採購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,並加蓋供貨單位的印章,採購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。

  七、在採購活動中,應堅持優質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無有效期限、無廠牌、無註冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品

  八、採購藥品必須執行質量驗收制度。如發現採購藥品有質量問題要拒絕入庫,對於藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位採購。

  九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。

  十、強化藥品採購中的制約機制,嚴格實行採購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、採購人員必須每月向監管部門彙報本月採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會彙報本年度採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品採購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。

  採購管理制度及流程24

  為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發公共衛生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將採用以下臨時購藥方式。

  一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請,並註明需要的劑型、含量和數量。

  二、申請人將書面申請報分管領導審批後,交藥劑科。

  三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織採購藥品。

  四、為避免過期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。

  五、突發公共衛生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種採購。

  採購管理制度及流程25

  一、物品採購程式

  1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務,保證學校教育教學需求。

  2、大宗物品採購,由總務處提供相關資料,經校長同意後,報送區政府招標辦,按程式招標採購。

  3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處彙總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

  4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品採購。

  二、物品採購制度

  1、各類物品原則上由總務處統一組織採購,需入庫登記後方可領發。

  2、專業性較強的食品裝置及材料,一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。

  3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續,做到帳、物、卡相符。

  三、物品採購要求

  1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定,採取校內招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、負責採購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

  4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品採購票據要求,所有發票必須是正規票據

  1、採購物品在1000元以下,可以現金支付。

  2、採購物品在1000元以上,實行轉賬支付。

  五、說明:

  不符合上述制度的採購行為,學校不予承認,不予報銷,後果由經辦者個人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

  採購管理制度及流程26

  一、總則

  (一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

  二、採購原則

  (一)、嚴格執行詢議價程式

  凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產的採購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與,調研彙總各方意見,經公司分管領導稽核,總經理批准簽約。屬集團採購的專案,應報總裁批准。

  (三)、職責分離

  採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

  (四)、一致性原則

  採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5%~10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及各地區最低價格,實現最最佳化採購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。

  2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

  (七)、招標採購

  凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。

  對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。

  三、採購程式

  (一)、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。

  2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

  6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

  (二)、採購程式

  1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

  2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批准,交集團採購部門。

  3、採購詢價、綜合評估、會籤合同,由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場資訊的收集。同時,與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資,採購合同簽訂後,由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

  4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收,並出具驗收報告。

  (三)、中藥材採購:

  1、中藥材一般應實行招標採購,由於其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

  2、在招標確定了供應商以後,應透過市場調研,上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊,與供應商協商,不斷調整價格。

  四、審計監督

  採購全過程進行財務監督和審計。

  在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。

  採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

  對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

  採購管理制度及流程27

  一、適用範圍

  本辦法適用於常年使用的採編播裝置、器材和大宗辦公裝置的採購管理。

  二、申購程式和採購管理辦法

  1、制訂計劃

  裝置器材採購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬採購的裝置器材的計劃報裝置採購小組;年中需添置的裝置器材,有關部門也應預先擬定計劃報裝置採購小組。

  2、申購計劃單應寫清以下主要內容:

  1)儀器名稱(包括附件、備件);

  2)型號、規格、數量、預計單價;

  3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

  4)申請購置理由;

  5)技術質量標準程度;

  6)本單位有否此儀器裝置;

  3、審查批准

  1)申購計劃由裝置採購小組彙總並簽註意見,大宗裝置需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。

  2)凡屬國家專控的儀器裝置,經黨組研究批准後由裝置採購小組負責向有關部門辦理申報手續。

  三、採購管理

  1、裝置採購小組根據經批准的申購計劃,確定專人,以單位各義儘快與廠商取得聯絡,採取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家後報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

  2、驗收與入庫管理

  收到提貨通知單後,由裝置採購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝除錯,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,並詳細填寫驗收單,根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。裝置器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

  3、退貨

  裝置器材在驗收和安裝除錯中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由裝置採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

  本辦法由本單位辦公室督查。

  採購管理制度及流程28

  第一章總則

  第一條為了發揮部門集中採購的優勢,滿足特殊要求採購專案的需要,提高我市政府採購的效率和效益,根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定,結合我市實際,制定本辦法。

  第二條部門集中採購,是指納入市級政府採購管理的單位,由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購專案的行為。

  各單位在實行部門集中採購時,其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續,均由各單位按本辦法的規定進行辦理

  第三條屬於當年公佈的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購專案,符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:

  (一)貨物、服務及其他工程類專案,其單項或同類批次價值15萬元至50萬元的,實行部門集中採購;

  (二)市財政批覆當年的政府採購預算中,列明應進行部門集中採購的專案;

  (三)屬本單位有特殊技術或時間要求的,由該單位提出書面申請,經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的專案。

  第四條實行部門集中採購管理的單位,應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”,並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。

  第五條各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購,包括編制本單位的採購計劃,確定採購專案的採購方式,委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構,下同)代理採購,會同採購代理機構編制採購檔案,整理、歸集採購專案採購全過程的有關檔案,採購結束後向採購辦提交備案資料等。

  第六條各單位政府採購管理小組應當建立採購專案檔案,將採購全過程產生的檔案、資料進行妥善儲存。檔案儲存時間應不少於十五年。

  採購檔案、資料包括:已確定資金來源的政府採購計劃表、採購活動情況記錄、採購(招標)檔案、評標標準、供應商投標檔案、採購結果確認書、採購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的檔案。

  第七條採購辦是我市政府採購管理部門,負責對各單位部門集中採購專案指導和監督管理,並定期向市人民政府進行通報。

  第二章部門集中採購的操作程式

  第八條各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時,應按以下程式進行辦理:

  (一)編制政府採購計劃。

  各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購專案時,應按《*市政府採購市級工作程式》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購專案編制政府採購計劃表的規定,編制政府採購計劃。

  1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計劃表。

  2、屬市財政安排資金的採購專案應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購專案,應根據限額標準填報採購形式。

  3、政府採購計劃表應用A3紙編制一式四份,連同有計劃表電子文件的軟盤報送到市財政局業務主管科。

  4、政府採購計劃表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延,下同)報送下年度第一季度的《採購計劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計劃表》,逾期報送《採購計劃表》的,如無合理理由,將視為報送下一季度的《採購計劃表》。

  同一年度內,對同一採購品目可以安排兩次採購計劃,但不得超過兩次。

  5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。

  各單位政府採購管理小組在填報政府採購計劃時,應自行確定部門集中採購專案的採購方式。

  (二)政府採購計劃的資金確認和批覆。

  1、一般情況下,市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計劃後,在3個工作日內,對擬進行部門集中採購的專案資金來源情況進行稽核。

  市財政局業務主管科對其資金來源完成稽核後,將一式四份的政府採購計劃退一份給採購人,同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

  2、如有關單位因採購專案特殊,要求以邀請方式進行部門集中採購的,應在報送政府採購計劃的同時,向採購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成稽核後,將一式四份的《採購計劃表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。

  採購辦對採購專案是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求稽核完畢後,即向相關單位作出批覆,並將《*市市級單位政府採購計劃批覆書》(下稱“計劃批覆書”)和政府採購計劃發回採購人各一份,送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

  (三)政府採購計劃的調整。

  政府採購計劃一經確定,原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的,按原報批程式執行。

  (四)委託採購代理機構。

  各單位在編報政府採購計劃時,將擬委託實施專案採購的採購代理機構填寫清楚,並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計劃(需要採購辦批覆的專案,應在收到計劃批覆書)後,在3個工作日內將政府採購計劃(或計劃批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購,並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協議。

  (五)編制採購(招標)檔案。

  各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購專案的採購(招標)檔案。如採購專案技術複雜的,應邀請有關專家協助編制採購檔案。

  採購(招標)檔案中應明確採購專案的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳,應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的,由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請,經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。

  (六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。

  採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規,以及*市有關政府採購的規範性檔案的相關規定,對部門集中採購專案進行公告、開標、評標,並推選出部門集中採購專案的候選中標(成交)供應商。

  各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購專案候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購資訊公告管理辦法》的規定將採購結果公示。

  組成部門集中採購專案評審委員會的評審專家,應在相關的採購代理機構的專家庫中,由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。

  (七)申請中標(成交)通知書編號。

  採購結果公示完畢後,由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號,並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。

  沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購專案,不得發中標(成交)通知書。

  (八)簽訂採購合同。

  各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內,按照採購(招標)檔案確定的事項簽訂部門集中採購專案的採購合同。

  採購合同自簽訂之日起五個工作日內,各單位應當將合同副本報採購辦備案。

  第九條中標(成交)通知書發出後,採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購專案的相關採購資料報採購辦備案。

  第十條各單位政府採購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢後,政府採購管理小組負責組織對採購專案的驗收工作。

  屬大型或技術複雜的政府採購專案,應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

  第十一條各單位政府採購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續,資金撥付的程式按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。

  第十二條各採購代理機構應當在每月14和28日,將接受委託的部門集中採購專案的有關情況反饋採購辦。

  第三章違規責任

  第十三條各單位政府採購管理小組有以下行為之一的,採購辦將要求其進行整改,並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:

  (一)採購專案未經市財政局確定資金,擅自委託採購代理機構進行採購的;

  (二)超出本辦法第三條規定的採購專案,未向政府採購管理部門提出申請,擅自委託採購代理機構進行採購的;

  (三)有拆分專案行為,規避公開招標的;

  (四)中標(成交)通知書發出後,無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購合同的;

  (五)採購結束後,不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;

  (六)不按合同規定支付有關款項給供應商,被相關供應商投訴的;

  (七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;

  (八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。

  第十四條各單位在實施部門集中採購過程中,如有違法違規行為的,取消其實施部門集中採購的資格一年。

  有關單位被取消實施部門集中採購的資格後,一年內其政府採購專案的採購按集中採購的有關程式執行。

  第十五條採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的,按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。

  採購管理制度及流程29

  1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品採購計劃,經藥劑科主任稽核及分管院長批准後,由採購員執行,採購計劃應儲存至藥品有效期後一年,但不得少於三年。

  2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。

  3、藥品採購員根據採購計劃,按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。

  4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定,嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種,急救藥品、急用藥品例外,但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續

  5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

  6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程式:由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》影印件、GSP或GMP證書影印件、藥品質量保證協議書,加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限),加蓋企業原印章的本人身份證影印件;企業登記事項如有變更,應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,稽核供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好,價格合理,重合同,守信譽,售前售後服務好)。

  7、購進首營藥品時,藥品採購員應及時索取相關資料。

  8、採購特殊藥品、新藥和危險品,應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》影印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

  9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程式採購。

  10、集中招標品種按有關規定採購。

  11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種,本院現有供貨渠道無經銷者,經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購,並備案登記,報醫院藥事管理委員會批准後,可納入常規供應商名單。

  12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種,應及時與供應商或生產商聯絡退貨或協商處理解決。

  13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨資訊,熟悉瞭解臨床用藥情況,把市場供應與臨床用藥有機結合起來。

  14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準,定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室,並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。

  15、在工作中,應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴禁違法違紀行為。

  16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。