經營工作計劃錦集九篇
日子如同白駒過隙,我們的工作又將迎來新的進步,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的經營工作計劃9篇,希望能夠幫助到大家。
經營工作計劃 篇1
一、餐廳開業前期的工作計劃綱領
1、確定餐廳各區域主要功能及佈局。
根據酒樓總體建築佈置和市場定位,對營業區域要進行詳細的功能定位。在進行區域分佈時,要合理考慮餐廳各項管理流程;如送餐線路;服務流程的合理性;廚房工作流程的合理性;餐具收拾和洗滌的流程;足夠的倉儲場所和備餐間;尤其是多功能宴會廳要留有充足的餐桌的場地。
2、設計餐廳組織機構
要科學、合理地設計組織機構,餐廳經理要綜合考慮各種相關因素,如:飯店的規模、檔次、建築佈局、設施裝置、市場定位、經營方針和管理目標等。
3、制定物品採購清單
飯店開業前事務繁多,經營物品的採購是一項非常耗費精力的工作,僅靠採購部去完成此項任務難度很大,各經營部門應協助其共同完成。無論是採購部還是餐廳部,在制定餐廳採購清單時,都應考慮到以下一些問題:
(1).本餐廳的建築特點。採購的物品種類和數量與建築的特點有著密切的關係。
(2).行業標準和市場定位。
(3).本餐廳的設計標準及目標市場定位。餐挺總經理應從本飯店的實際出發,根據設計的檔次標準,同時還應根據本飯店的目標市場定位情況,考慮目標客源市場對餐飲用品的配備需求。如高檔宴會的佈置需要;婚宴市場的產品。
(4).行業發展趨勢。餐廳總經理應密切關注本行業的發展趨勢,在物品配備方面應有一定的超前意識,不能過於傳統和保守。
(5).其它情況。在制定物資採購清單時,有關部門和人員還應考慮其它相關因素,如:餐廳上座率、餐廳的資金狀況等。採購清單的設計必須規範,通常應包括下列欄目:部門、編號、物品名稱、規格、單位、數量、參考供貨單位、備註等。此外,餐廳在制定採購清單的同時,就需確定有關物品的配備標準。
4、協助採購
這項工作對餐廳的開業及開業後的運營工作影響較大,餐廳總經理應密切關注並適當參與採購工作。這不僅可以減輕採購部經理的負擔,而且還能在很大程度上確保所購物品符合要求。餐廳總經理要定期對照採購清單,檢查各項物品的到位情況,而且檢查的頻率,應隨著開業的臨近而逐漸增高。
5、參與制服的設計與製作
餐廳的崗位較多,而且風格各異,中餐廳分為零點餐廳、宴會廳、包廂、風味餐廳等;為營造較好的服務氛圍,在制服的款式、面料要加以區分。
6、編寫部門運轉手冊《管理實務》
運轉手冊,是部門的丁作指南,也是部門員工培訓和考核的依據。一般來說,運轉手冊可包括崗位職責、工作程式、規章制度及運轉表格等部分。
7、參與員工的招聘
通常,餐廳的員工招聘與培訓,需由人力資源部和餐廳總經理共同負責。在員工招聘過程中,人力資源部根據飯店工作的一般要求,對應聘者進行初步篩選,而餐廳總經理則負責把好錄取關。
8、、抓好開業前培訓工作
開業前培訓是餐飲部開業前的一項主要任務,餐廳總經理需從本餐廳的實際出發,制定切實可行的部門培訓計劃,選擇和培訓部門培訓員,指導其編寫具體的授課計劃,督導培訓計劃的實施,並確保培訓工作達到預期的效果。
一般培訓計劃以倒計時的方式編定。由部門安排培訓,餐廳培訓的主要內容有:
—餐飲的基礎理論知識;
—基本功練習;
—餐飲服務規範流程的訓練;
—酒店主選單培訓;
—培訓團隊的凝聚力,可在培訓期間穿插一些團隊合作的學習和訓練等。
培訓結束,可組織一次大型的培訓成果彙報會,也可從中發現一些優秀服務人員。
9、建立餐飲檔案
開業前,即開始建立餐飲檔案,對日後的餐廳管理具有特別重要的意義。很多酒樓就因在此期間忽視該項工作,而失去了收集大量第一手資料的機會。最好能與最初確定餐廳定位和功能劃分的人進行一次溝通,領會他們對餐飲設計的意圖。
10、參與餐廳驗收
餐廳的驗收,一般由投資人、副總經理、工程部經理、餐廳總經理等共同參加。餐廳參與餐飲的驗收,能在很大程度上確保餐飲裝潢的質量達到飯店所要求的標準。餐廳在參與驗收前,應根據本餐廳的情況設計一份餐廳驗收檢查表,並對參與的部門人員進行講解。驗收後,要留存一份檢查表,以便日後的跟蹤檢查。
11、開業前開荒衛生工作
開業前開荒衛生工作的成功與否,直接影響著對餐廳成品的保護。很多餐廳就因對此項工作的忽視,而留下永久的遺憾。餐廳應在開業前與最高管理層及相關負責部門,共同確定部門清潔計劃,展開全面的清潔工作。
12、餐廳的模擬運轉
餐廳在各項準備工作基本到位後,即可進行模擬運轉。這既是對準備工作的檢驗,又能為正式的運營打下堅實的基礎。
二、餐廳開業詳細準備計劃
(一)開業前第 周
餐廳總經理到位後,與工程承包商聯絡,餐廳總經理必須建立這種溝通渠道,以便日後的發現問題時的聯絡。
(二)開業前第 周至第 周
1.參與選擇制服的用料和式樣。
2.瞭解餐廳的營業專案、餐位數等。
3.瞭解餐廳的其它配套設施的配置。
4.熟悉所有區域的設計藍圖並實地察看。
5.瞭解有關的訂單與現有財產的清單。
6.瞭解所有已經落實的訂單,補充尚未落實的訂單。
7.確保所有訂購物品都能在開業一個月前到位,並與總經理及相關部門商定開業前主要物品的貯存與控制方法,建立訂貨的驗收、入庫與查詢的工作程式。
8.檢查是否有必需的裝置、服務設施被遺漏,在補全的同時,要確保開支不超出預算。
9. 確定組織結構、人員定編、運作模式。
10確定餐廳經營的主菜系。
11.編印崗位職務說明書、工作流程、工作標準、管理制度、運轉表格等。
12.落實員工招聘事宜。
(三)開業前第 周至第 周
1.按照餐廳的設計要求,確定餐廳各區域的佈置標準。
2.制定餐廳的物品庫存等一系列的標準和制度。
3.制訂餐廳工作鑰匙的使用和管理計劃。
4.制定餐廳的衛生、安全管理制度。
5.制定清潔劑等化學藥品的領發和使用程式。
6.制定餐廳設施、裝置的檢查、報修程式。
7.建立餐廳質量管理制度。
8、制訂開業前員工培訓計劃。
(四)開業前第 周至第 周
1、審查後勤組洗碗機等設計方案、審查廚房裝置方案。
2、與清潔用品供應商聯絡,使其至少能在開業前一個月將所有必需品供應到位。
3、準備一份餐廳檢查驗收單,以供驗收時使用。
4、核定餐廳員工的工資報酬及福利待遇。
5、核定所有餐具、茶具、服務用品、布草、清潔用品、服務設施等物品的配備標準。
6、實施開業前員工培訓計劃。
7、與總經理商定員工食堂的開出方案。
(五)開業前第 周
1、展開原材料市場調查分析;制定原料供應方案和程式。
2、與廚師長一起著手製訂選單。選單的制訂是對餐廳整體經營思路的體現,也是餐廳出品檔次的體現,要經過反覆討論,基本方案制訂好後報總經理。選單設計程式:
①明確當地的飲食習慣(依據市場調查分析報告)
②經營思路的目標客戶群
③原料供應方案
④廚師隊伍的實力
⑤綜合制訂選單
⑥印刷,要求開業一週前印刷品到位。
3、確定酒水、飲料的供應方案;與財務部一起合理定價,報總經理。
4、各種印刷品如筷套、牙籤套、酒水單等設計印刷。
5、與財務部聯絡制訂結帳程式並安排二個課時以上的培訓。
6、邀請財務部予以財務管理制訂培訓。
7、與保安及車場管理制訂安全管理制度。
8、與布草商制訂布草送洗程式。
10、與前廳管理反饋程式。
11、與銷售部聯絡建立宴會工作程式。
12、建立餐廳部的文件管理程式。
13、繼續實施員工培訓計劃。對餐飲服務基本功進行測試,不合格的要強化訓練。
(六)開業前第 周
1、與財務部合作,根據預計的需求量,建立一套布件、餐具、酒水等客用品的總庫存標準。
2、核定所有餐廳設施的交付、接收日期。
3、準備足夠的用品,供開業前清潔使用。
4、確定各庫房物品存放標準。
5、確保所有餐廳物品按規範和標準上架存放。
6、與總經理及相關部門一起重新審定有關傢俱、裝置的數量和質量,做出確認和修改。
7、與財務經理一起準備一份詳細的貨物貯存與控制程式,以確保開業前各項開支的準確、可靠、合理。
8、繼續實施員工培訓計劃。
(七)開業前第 周
1、與工程部經理一起全面核實廚房裝置安裝到位情況。
2、正式確定餐廳的組織機構。
3、確定營業時間。
4、對各營業區域餐位進行全面的統計。
5、根據工作和其它規格要求,制定出人員分配方案。
6、按清單與工程負責人一起驗收,驗收重點:裝修、裝置用品的採購、人員的配置、衛生工作。
經營工作計劃 篇2
一年來,經營計劃部在集團領導的正確領導和大力支援下、在兄弟部門的積極配合下,緊緊圍繞集團年初確定的工作思路和目標,較好地履行了部門職能,積極發揮助手作用,認真協調各部門間的工作關係,進一步強化內部管理,確保了經營計劃部事務及集團各項工作的正常執行,為集團年度整體工作目標的實現發揮了應有的作用,現將經營計劃部工作總結如下:
一、 加強部門管理,落實崗位責任
20xx年經營計劃部增加了8名員工,建立了分工明確、責任到人的部門的組織機構。
1、 制定了進一步明確了部門員工工作職能、崗位工作職責以及工作紀律和要求等,很大程度上促進了工作作風的提升;
2、 建立和落實了例會制度,形成了每週例會和每月例會制度。
3、 加強了部門文化建設。工作上,大家相互交流,互幫互助,分享各自的經驗和知識。透過分享和內部培訓,不僅對自身掌握的知識進行了總結,而且對部門人員的能力提升也做出了貢獻。工作之餘大家利用節假日時間集體進行戶外活動,如聚餐、打羽毛球和籃球等,豐富了業餘生活,增強了團隊的凝聚力。
二、 苦練內功,認真做好部門工作,切實做到執行有力。
一年來,經營計劃部切實把搞好集團安排的工作做為部門的一項重要職能,全力保障各項工作的正常推進,先後完成了以下工作:
1、 完成集團5年產品規劃初稿;
2、 完成20xx年度經營計劃及預算;
3、 完成每月集團經營計劃分析;
4、 加強了專案費用支付和合同的稽核及完成情況彙報;
5、 建立了各項生產資料報表,如年報、月報、日報等,隨時監控生產的情況;
6、 完成了集團整車開發流程標準的建立;
7、 建立了各種專案開閥及評審制度。
三、 樹立大局觀,認真協調集團部門間的工作。
經營計劃部作為集團的一個協調部門,需要有大局觀,在自身的不斷努力和兄弟部門的積極配合下,按計劃推進了以下工作:
1、 全力協調集團各單位,按計劃推進了專案的正常運作;
2、 充分發揮牽頭作用,按計劃推動專案的開發;
3、 認真履行專案規劃職能,科學的論證新專案的前期立項可研工作;
4、 採取靈活的工作方法,按計劃推動及的及時量產;
5、 積極發揮綜合計劃管理職能,嚴謹組織生產、嚴格控制庫存,努力加快集團資金的週轉效率,提高了集團資金的利用率。
四、 存在的問題與不足
一年來,經營計劃部在集團的深切關懷和大力支援下,盡己所能,做了一些份內工作,但對照部門職能要求以及領導的期望,還有較大的差距,談不上驕人的成績。回顧一年來的工作,感受頗多,工作中遇到到了一些問題,也看到了存在的不足:
1、 因為忙於日常事務,下基層瞭解各基地情況不多,對集團系統的執行狀況掌握不夠,為領導的決策提供有參考價值的意見和建議質量不夠高,助手和參謀作用發揮還不夠好。
2、 內功還不夠強,工作完成質量不高,具體體現在部門人員專業業務知識掌握得不深不全,工作業務能力有待進一步加強;
五、 20xx年度工作的初步設想
20xx年,經營計劃將按照“運轉有序、協調有力、督辦有效、服務到位”的標準,充分履行部門職能,發揮“助手”作用,嚴格落實各項規章制度,積極協調部門工作,切實加強內務管理,確保各項工作任務的圓滿完成。 1、 加強學習,彌補工作經驗上的不足。從加強業務知識、業務技能的學習入手,提高各崗位的業務水平和技能,更好的為集團領導服好務。
2、 繼續加強和改進協調工作方式,充分發揮經營計劃部協調職能。從改進工作方式入手,做好領導的參謀,起好牽頭作用,促進全域性和諧共進。
3、 進一步深入經辦工作,確保各大專案保質保量有序往前推進。
4、 合理安排工作,定期到基地單位瞭解和掌握基本情況,為領導決策蒐集和提供有價值的資訊和情況,出謀劃策,充分發揮好助手和參謀作用。
5、 進一步規範生產流程,保障集團資金的高效利用率。
6、 進一步提高全域性觀、長遠觀,規劃好集團的長期發展願景。 繼往開來,在集團領導正確領導和兄弟部門鼎力協助下,經營計劃部將積極進取,開拓創新,充分發揮集團領導賦予的職責,為集團的發展壯大做出新的更大的貢獻。
經營工作計劃 篇3
目前,物業管理公司負責集團在z投資主要專案之一的投資廣場的物業管理及配套z公寓的經營,廣場在硬體環境上確實是z一流的,已成為z的標誌工程及形象代表,而物業管理作為主要的軟體環境,也需要高標準、高水平,兩相結合使投資廣場成為真正的一流物業。
在目前的基礎上,茲有相關計劃如下:
一、明確管理結構,清晰管理層次,使各項管理權責分明,合理有序
首先是物業公司的地位,按實際情況的需要以及地產與物業管理
之間的關係,物業管理行業的普遍慣例,物業公司隸屬房地產公司,作為房地產公司下屬專門從事物業管理的獨立機構,這樣的結構專業對口,兩用其利,上下呼應,在現階段無論對地產開發還是物業管理都十分有利。
其次應以委託合同或其它法律形式明確投資廣場業主方(z公司)與物業公司的聘用委託關係,以及規範第二業主(租戶、使用人)與物業公司的間接委託關係。
物業公司內部的架構,目前嚴重失調,應在精簡、實用原則下,建立現代企業所必須具備的機構。按目前的情況,急需建立的職能機構如綜合管理部(行政、人事、質量管理),營銷企劃部(企業ci與企業文化策劃、宣傳、營銷),再完善和規範財務計劃部(負責會計核算、出納、倉管、成本控制管理),另外將投資廣場物業管理與z公寓的經營管理按職能各自成立一個管理處,z公寓是作為物業公司向業主方承租經營的物業,由"z公寓管理處"按商務酒店模式進行管理,而"廣場管理處"則為包括公寓在內的所有投資廣場的物業提供全面的物業管理方面的服務。"投資廣場管理處"與"z公寓管理處"作為物業公司兩個獨立部門,公司"三部"(財務、綜合、營銷)作為公共服務部門,負責全公司(包括"兩處")的相關職能管理。公司對"兩處"按各自特點進行考核管理:廣場管理處以客戶滿意度和整體發展作業績考核依據,公寓管理處以營業狀況做業績考核依據。
這樣,即形式物業公司與房地產公司的建屬關係,與業主方(z公司)的聘任委託關係,與租戶的間接聘任委託關係(透過業主方進行)的明確層次;物業公司內部再形成"三部""兩處"的事務管理與事業管理、服務與經營(物業管理與公寓酒店經營)各職能明確的格局,權責、利分明,便於控制和規範。
二、建立系統的動作管理模式
無論是物業公司的整體運作,還是各部門的管理,都需要有一套統一、系統的模式來規範、協調和實施控制,這是現代企業管理得以成功運作的基本系統要求。
物業管理和公寓酒店管理在當今都是較為成熟的行業,有整套的理論支援,有很多歷經成功檢驗的成熟經驗,有無數成功條例可供借鑑。在結合實際的基礎上,參照這些成熟的經驗來制定各項運作管理規範。建立一套系統的模式,這樣形式高起點、高標準來創造高水準,可以得到事半功倍的效果。
這也是物業公司急待解決的問題。
三、加強日常管理工作
在日常的基礎管理中,充分彩各種現代管理方法和技術,如普通應用於服務行業的計劃目標管理、全面質量管理、ci體系管理和協調、激勵管理等。
根據iso9001質量保證與管理國際標準中有關服務行業的要求,將各項管理工作的每一項細節形式標準化檔案,在物業管理標準化之路,這也是行業發展的趨勢。
經營工作計劃 篇4
一、在每一天做好本職工作,節約水電煤氣,安全等一切開餐和收尾工作。
二、推進新的菜品,和每一道菜的出品不斷創新,開拓出更喜客人的菜式。
三、做好每個當口的開源節流工作,和安全落實在每一個人的頭上,加強管理。
四、控制好人力、物力和每一天收貨工作,原材料成本控制,每一道菜品的毛利率和核算,儘量用低成本做出高收入。
五、在公司規定的每一項工作和管理制度,我們聽從公司領導安排,將攜手努力把工作認真做好。
六、加強新進員工的培訓,讓新員工知道宜百姓的管理和制度才能上崗。
七、每一天,與前廳部門的溝通協作每一道菜品的精細和客人反饋意見。
八、做好每一天考勤,控制每一個月的工口在於1680個工以下,觀查員工上班時的態度和紀律。
九、核算每個月的盤點和人工工天,電源、水、煤氣的節約。
十、加強衛生、管理及各當口的紀律工作是否完成。
經營工作計劃 篇5
20xx年,在湖南高新創業投資集團的領導與支援下,湖南高新縱橫資產經營公司正式成立。20xx年,是夯實基礎的一年。這一年,公司構建起了完整的公司架構,明確了工作宗旨,完善了公司制度,規範了工作流程,吸納了新鮮血液,為進一步實現集財富管理和特色實體經營於一體的優秀資產管理公司的目標奠定了堅實的基礎。
20xx年,則是我們揚帆起航的一年。公司將繼續圍繞“以專案運營為中心,完善公司管理,加強員工思想道德和專業能力建設”的“一箇中心,兩個基本點”的工作方針,加強專案的監管力度,提高公司的增值服務能力,確保國有資產保值增值,不斷提高資產經營規模,促使經濟效益和社會效益雙豐收。同時充分調動員工的積極性和參與性,培養員工分析能力,增強市場判斷力,在規範完整的公司制度指導下又快又好的開展各項工作。
一、 指導思想
秉承集團“服務科技,發展高新,促進新型工業化”的企業宗旨,繼承集團“寬容相容、誠實求誠、清新創新”的企業文化,結合本公司的具體實際情況,提出了“以專案運營為中心,完善公司管理,加強員工思想道德和專業能力建設”的“一箇中心,兩個基本點”的工作方針。
二、 工作目標
一箇中心:
1、 一方面經營好集團公司劃撥到經營公司的股權資產,確保資產的保值增值;另一方面重點運營管理好公司旗下的債權資產,保障投資企業的健康發展。
兩個基本點:
2、 不斷健全公司各項規章制度,規範化管理,提高工作效率。
3、 加強業務培訓,提高團隊工作能力和效力。
其他:
4、 完成集團公司交辦的其他任務。
三、 具體工作
截至到20xx年5月,公司已開展的工作主要集中在以下幾個方面:
(一)以“專案運營”為中心,加強專案管理,實現資產增值
創業投資在創業企業或專案中所佔股份比例一般都小於30%,所沉澱的資產管理不同於一般的.“資產管理”,目前,創業投資的資產管理在行業內還難以找到一個成熟可行模式。如何走出一條有特色、有價值、有錢途的資產經營之路一直是我們不斷追求的目標。目標是清晰的,而道路卻是曲折的。創業投資的資產管理其實是一個“潤物細無聲”的過程,是需要“慢工出細活”的過程,更需要我們經常與企業高管進行溝通協調,需要幫助企業高管在企業戰略、經營計劃、融資計劃、內部管理等方面提供增值服務,從而幫助企業實現更好的經濟效益和社會效益。企業發展了,效益上去了,我們的資產就增值了。
在對集團授權經營的漢升機器、超氏資訊、源科高新三個股權投資專案和瀏陽福星一個債券投資專案中,公司始終致力於透過構建完善高效的溝通協調機制,多渠道、多方式幫助企業進行戰略佈局,以戰略投資者(而不是財務投資者)的角色,向企業提供增值服務。
1、超氏資訊增資擴股成功,股權資產增值2、24倍
20xx年3月29日,在河西時代帝景大酒店,超氏與湖南高新縱橫資產經營有限公司、江蘇華控投資公司、江蘇為民投資合夥企業、長沙方誠投資合夥企業四家戰略投資機構簽訂戰略投資協議。作為啟動上市的第二年,此次戰略投資簽約儀式的成功舉辦,使超氏在融資道路上跨出了強而有力的一步,對超氏的擴張發展以及上市準備工作給予了一定的資金支援。同時,我公司有望在此次投資到位後收回500萬元債權及利息。
我集團公司的政府背景以及行業信譽,在引導江蘇的戰略投資過程中發揮了重要作用,本次增資擴股價格為3、36元/股,與我公司的初始投資成本1、5元/股相比,股權資產增值2、24倍。
2、漢升公司銷路拓寬,今年有望銷售4000多萬元
漢升始終致力於產品研發與製造,這不可避免的造成了銷售環節的忽視,“銷售難”的問題也制約了漢升進一步的發展擴張。我們在該問題上與漢升進行深入溝通探討,共同尋求解決的途徑和辦法。20xx年3月,湖南漢才裝置銷售有限公司成立,專門銷售“漢升HS系列”商業捲筒紙膠印機產品。這標誌著漢升開始將資源投入銷售市場,在“研、產、銷”分離的發展戰略邁出了重要一步。未來,漢升計劃建立研究院,而這一切的措施都源於漢升研發、製造、銷售專業化分工協作的發展思路。
此外,漢升公司產品進入了政府採購目錄,申請國家工信部專案扶持資金500萬元,目前已經完成專案答辯,今年有望銷售2臺裝置,實現銷售收入4000多萬元。
經營工作計劃 篇6
我是從事銷售工作的,為了實現明年的計劃目標,結合公司和市場實際狀況,確定明年幾項工作重點:
1)建立一支熟悉業務,比較穩定的銷售團隊。
人才是企業最寶貴的資源,一切銷售業績都起源於有一個好的銷售人員。沒錯,先制定出銷售人員個人工作計劃並監督完成。建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們此刻的一個重點。在工作中建立一個和諧,具有殺傷力的銷售團隊應作為一項主要的工作來抓。
2)完善銷售制度,建立一套明確系統的業務管理辦法。
銷售管理是企業的老大難問題,銷售人員出差,見客戶處於放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性,對工作有較強的職責心,提高銷售人員的主人公意識。
3)培養銷售人員發現問題,總結問題,不斷自我提高的習慣。
培養銷售人員發現問題,總結問題目的在於提高銷售人員綜合素質,在工作中能發現問題總結問題並能提出自己的看法和推薦,業務潛力提高到一個成熟業務員的檔次。
4)市場分析。
也就是根據我們所瞭解到的市場狀況,對我們公司產品的賣點,消費體,銷量等進行適當的定位。
5)銷售方式。
就是找出適合我們公司產品銷售的模式和方法。
6)銷售目標
根據公司下達的銷售任務,把任務根據具體狀況分解到每月,每週,每日;以每月,每週,每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上,完成各個時間段的銷售任務。並在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。
7)客戶管理。
就是對一開發的客戶如何進行服務和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進。
總結:根據我以往的銷售過程中遇到的一些問題,約好的客戶突然改變行程,毀約,使計劃好的行程被打亂,不能完成出差的目的。造成時間,資金上的浪費.我期望領導能多注意這方面的工作!
之前我從未從事過這方面的工作.不知這分計劃可否有用.還望領導給予指導!我堅信在自身的努力和公司的培訓以及在工作的磨練下自己在這方面必須會有所成就。
經營工作計劃 篇7
現今階段,酒店業競爭日益激烈,消費者也變的越來越成熟,這就對我們飯店經營提出了更高的要求。在20xx年來臨之際,我計劃對我們臥龍山莊經營管理作出一系列的調整,吸引消費者到我們店消費,提高我店經營效益。
一、市場環境分析
我店經營中存在的問題:
1、目標顧客群定位不太準確,過於狹窄。主要特徵是等顧客上門,依靠政府部門為主顧客群,缺乏開展民間消費群體。沒有充分體現出本店的特色,另外部分酒店服務質量還存在一定問題,影響了消費者到酒店消費的信心。去年的經營狀況不佳,我們應當反思,目標市場定位。應當充分挖掘自身的優越性,拓寬市場,建立完善的管理體制,人員配置要嚴格篩選。建立經營銷售中心。合理鞏固已現有企業單位消費體,進行改關拉籠。完善其消費者檔案。而我店是以經營山貨及本地菜系為主,我們店的硬體設施本地區最好,因此要分檔接收各層次的消費
2、宣傳力度不夠,沒能讓神木消費群體瞭解我山莊,也沒能在神木地區充分宣傳。建議用投入較少的資金進行企業文化宣傳或企業人脈的宣傳,其次要求對外圍主幹道設立廣告牌。
3、山莊優勢分析:仿古建築,硬體齊全,宴會面積擴充套件,可接多等次宴會,以陝北風味為主,老闆關係網密集。
二、市場擴充套件定位
1,以群體消費為主張,以多種宴會為發展
2,以餐飲主場帶動棋牌,以棋牌做餌誘至餐飲
3,以人際口碑為發展主題,以軟體硬體力求特殊優質化
三,內部整頓六大塊
1,建立完善管理體制,
2,設立經營銷售部,
3,塑造有影響力企業文化,
4,對員工進行正規化管理與培訓,
5,改進後勤(如宿舍,水電,維修等)
6, 成本降低的力度(如,盤庫,清庫,設施裝置日常維護,等)
四、市場營銷總策略
“百姓的高檔消費物件”,擴大百姓市場的收容爭取。我們在文化上進行定位,力爭婚宴、壽宴、謝師宴及節日宣傳上炒作,以引起“轟動”。對於每年節日待全面拓展。
經營工作計劃 篇8
隨著社會的發展,競爭與挑戰逐漸成為企業生存與發展的主流,以需求為導向的市場經濟體制代替傳統的計劃經濟體制,以優勝劣汰為本質的競爭體制將代替平均主義,醫院要在未來的市場競爭中生存與發展,脫穎而出,成為品牌,建立醫院的經營理念是必須考慮和實施的必要部分。
一、各功能科室管理。
1、專案內容:
功能科室年要開展的專案內容,根據成本制定出相應價格(新裝置購進後全面制定,原有裝置價格xx月底前核定完成)
2、人員編制:
根據專案內容、工作量情況進行人員配置。(配合業務部門進行合理分科,xx月底前完成此項工作)
3、科室制度:
科室制度牌的製作以及巡邏制度的制定(需業務部門配合制定,xx月底前完成)
4、工作流程:
明確科室工作流程,使科室工作通暢有序(各業務部門制定,xx月底前完成)
5、部門配合:
細化各部門之間的配合,作好銜接工作(全年工作)
6、資料統計:
分析各科室工作情況,適時提出整合營銷(全年工作)
7、績效考核:
提高員工工作能力和積極性為宗旨制定(按以往業績進行分析後製定,xx月底前出臺,每三個月制定一次)
二、醫生科室。
1、分診制度:
試行掛號制度,以平均分診為主,考慮醫生能力可適當控號(xx月試執行,系統起動起正式完成)
2、報表制度:
有醫生業績報表和日報表,及時分析(xx月試執行,系統起動起正式完成)
3、接診技巧:
根據報表資料與醫生溝通以及接診細節(全年工作)
4、診療方案:
包括開具檢查、手術、治療,進行整合營銷。(全年工作)
5、醫患關係:
協調醫患關係,提高醫生的信任度。(全年工作)
三、院外營銷活動(全年工作)。
1、營銷目的:
指人氣炒作、技術炒作等等。
2、營銷內容:
包括優免、院內營銷等等。
3、活動流程:
制訂活動細節流程圖,發給相關部門,確保活動順暢。
4、廣告投放:
包括電視、報紙、院刊等投放。
5、市場配合:
市場投入管道以及相關配合。
6、效果評估:
透過資料,對院內活動的效果進行評估。
經營工作計劃 篇9
各位股東、股東代表:
20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本著“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:
一、生產經營計劃(草案)
(一)外銷氣量:181500萬立方米。
(二)營業收入:198070萬元。
其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。
(三)總成本費用:159948萬元。
其中:1、原材料:121150萬元;
2、輸氣成本:26771萬元;
3、其他業務成本:754萬元;
4、管理費用:6017萬元;
5、財務費用:3831萬元;
6、銷售費用:320萬元;
7、營業稅金及附加:1105萬元。
(四)投資收益:447萬元。
(五)利潤總額:38569萬元。
(六)稅後利潤:32784萬元。
(七)大(維)修、更(技)改專案計劃:其中:1、大(維)修專案:計劃費用1100萬元。其中:
(1)大修專案:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。
(2)維修專案:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產執行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。
2、更(技)改專案:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網路視訊會議(系統裝置部分)、智慧巡檢資訊系統、西安基地動力中心搬遷改造等專案,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的專案共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批准後實施。
3、上年度結轉專案:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。
(八)主要技術經濟指標:
1、輸差±2%;
2、裝置完好率≥98%;
3、洩漏率<3‰;
4、裝置保養對號率100%;
5、氣款回收率≥98%;
6、全年實現安全生產無重大責任事故;
7、主幹線斷氣時間≤36小時/次。
二、固定資產投資計劃(草案)
20xx年擬安排固定資產投資專案30項(含暫定專案),共計投資86112萬元。其中:續建專案11項,擬投資28602萬元;新建專案9項,擬投資50660萬元;前期專案10項,擬投資6850萬元。具體專案進度及投資安排如下:
(一)續建專案
1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)
截止20xx本文來源:文秘公文網http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程,計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)
截止20xx年底已完成專案核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的徵地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安排程指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)
截止20xx年底已完成工程設計、專案報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
20xx年計劃安排:完成剩餘主體施工及配套裝置、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)
截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)
截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)
截止20xx年底已完成專案核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網工程。累計完成投資1200萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)
截止20xx年底已完成專案核准、工程設計等前期準備工作,並於年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
20xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)
截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地徵地、cng加氣站壓縮機採購;完成1400餘使用者入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。
20xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800餘使用者入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)
截止20xx年底已完成專案可研及核准相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、影片監控專案(工程投資538萬元)
截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
20xx年計劃安排:完成剩餘10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安排程控制指揮中心(工程投資20xx萬元)
截止20xx年底已完成專案可研編制。累計完成投資10萬元。
20xx年計劃安排:完成裝置採辦整合招標。計劃投資1600萬元。
(二)新建專案
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道複線工程(工程投資40117萬元)
截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。
該專案已獲省發改委核准。20xx年計劃安排:完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)
20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣專案)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核准報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。
20xx年計劃安排:完成工程設計並建成投運。計劃投資1568萬元。
6、天宏矽業供氣專案(工程估算投資950萬元)
截止20xx年底已完成可研及核准手續上報,開始工程設計。
20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。
9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)
截止20xx年底已完成可研,並將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理專案立項手續。累計完成投資20萬元。
20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。
(三)前期專案
1、西安至商州輸氣管道工程(待比選專案)
截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選專案)
20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。
3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程
20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資500萬元。
4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及專案核准,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。
20xx年計劃安排:開展工程設計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排:待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排:完成專案可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排:完成專案可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
20xx年計劃安排:完成專案可行性研究報告等核准附件,待專案核准批覆後,開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議透過。現提請公司股東大會審議